您好 您寫的分錄正確的 答案有誤
你好老師,在財務報表這章,有關固定資產填列的問題,老師講的是固定資產=固定資產余額-累計折舊-固定資產減值準備-固定資產清理。可是在做題的時候發現答案中這個固定資產清理是需要加的,而不是減。這里固定資產清理是不是要看他的余額在借方還是貸方?借方表示損失,計算的時候減掉,貸方表示收益,計算的時候加上。是這樣處理嗎?
老師,請問一下,出售固定資產時,這道題中的劃紅線部分的固定資產清理金額是100還是151?為什么跟答案不一樣?
老師,我想請問一下,為什么第一道題的我用紅線勾出來的固定資產清理是用的乙公司設備的公允價值,而第二道題紅線勾出來的固定資產清理就不是用公允價值呢?
老師,這個題目在最后處置時候寫分錄能不能這樣寫? 借:固定資產清理 106.25 累計折舊53.75 固定資產減值準備 50 貸:固定資產 210。 借:固定資產清理 2 貸:銀行存款 2。 借:銀行存款 82 貸:固定資產清理 80 應交稅費——應交增值稅(銷項)2 (老師,題中說的是相關稅費2萬,但是如果寫到固定資產清理里面算82又和答案不一樣了,不知道怎么寫) 借:資產處置損益 28.25 貸:固定資產清理 28.25所以凈損失28.25w,影響利潤28.25萬。老師請問我這樣寫是對的嗎?
老師,這個第10問的會計分錄能給我講一下嗎?還有就是這個固定資產的生產線在出售的時候,怎么不是固定資產清理而且持有待售的資產呢
請問老師報銷材料存放有沒有什么順序
我公司為農藥銷售公司,進貨是單品進貨,銷售需要以套裝銷售,如何開票?
想問一下,公司應收賬款,法院判下來有相關文書,確定收不回,怎么做賬
工程物資,屬于存貨嗎?
上月少計提的工資+今個月工資計提的工資,一起計入今月產品成本?
老師,這個經營范圍可開非學歷教育,培訓費的發票么?
老師您好!4月份做企業所得稅匯算清繳,繳納了15000的企業所得稅。然后會計憑證怎么做?之前沒有計提過。
以公司名義捐款給個人,需要發票嗎?
2024九月成立的公司,沒有收入,但有開辦費,其應付賬款是和法人的往來,可以簡易注銷嗎
工程合同的平方是542平方米,發票是590平方米,而且發票和合同的金額都不一樣,發票比合同的金額更大,款按發票金額已結清,這樣的話,合同需要重新簽訂嗎?