你好 你的分錄是正確的!?
老師,您好: 去年12月補(bǔ)計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加錯(cuò)了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-營(yíng)業(yè)稅金及附加 借:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
汪老師,我今年6月做分錄補(bǔ)提去年的附加稅是借以前年度損益調(diào)整6000,貸應(yīng)交稅費(fèi)城建,教育,地附加(共6000),借未分配利潤(rùn)6000,貸以前年度損益調(diào)整6000 嗎
老師,請(qǐng)教一下 2022年2月多申報(bào)并多繳納了附加稅7000元 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),然后繳納1-3月份附加稅時(shí)直接抵免 應(yīng)該怎么做分錄呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 ——教育費(fèi)附加 ——地方教育費(fèi)附加 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 老師,是這樣做分錄嗎?
老師您好,通過“以前年度損益調(diào)整”,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平,不平的差額就是“以前年度損益調(diào)整”的金額,請(qǐng)問如果處理?我的分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整 6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 6000 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 6000 貸:以前年度損益調(diào)整 6000
老師調(diào)整以前年度23年沒有計(jì)提附加稅現(xiàn)在調(diào)整這樣做對(duì)嗎 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加稅 借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)期股權(quán)投資是否需要繳納增值稅?
法人股東能從公司短期借款嗎?
甲方以房抵欠我方的工程款,又直接將房落到第三方個(gè)人名下,稅務(wù)上怎么處理
老師,物流部使用的托盤計(jì)入銷售費(fèi)用下面什么二級(jí)科目呢?
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產(chǎn)生的利息財(cái)務(wù)費(fèi)用能否抵扣企業(yè)所得稅?
老師,所得稅匯算起一般申報(bào)和簡(jiǎn)易申報(bào)區(qū)別在哪里
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產(chǎn)生的利息財(cái)務(wù)費(fèi)用能否抵扣企業(yè)所得稅?
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產(chǎn)生的利息財(cái)務(wù)費(fèi)用能否抵扣企業(yè)所得稅?
老師,在現(xiàn)行的稅法和公司法的要求下,公司股東還可以跟公司借錢嗎,就是公戶往股東私戶轉(zhuǎn)錢,過一段時(shí)間,股東私戶再還給公戶,這樣操作還可以嗎
運(yùn)輸公司,進(jìn)項(xiàng)票通行費(fèi)過高,開的也有別的公司的車的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在國(guó)稅局有個(gè)核查任務(wù),說通行費(fèi)過高,不是本公司車輛通行費(fèi)作廢,再補(bǔ)交增值稅,可以嗎?
老師,是我去年12月份的時(shí)候。附加稅共計(jì)6000,忘記計(jì)提了,今年6月份我才發(fā)現(xiàn),今年6月份補(bǔ)提是做上面的分錄嗎?
是的!就是你描述的分錄!?
今年6月份反結(jié)賬到去年12月份補(bǔ)記了一份未開票收入,今年6月繳納增值稅和滯納金,交增值稅和滯納金是做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅-銷項(xiàng)稅額,借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款嗎?
是的!??你的分錄是正確的!?
謝謝老師!
不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??
老師,好的
不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??