你好這個(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn)填寫10欄 超過(guò)填寫1行
老師,你好, 我們是招商物業(yè)公司,由于公司開辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。現(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來(lái),把對(duì)方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對(duì)方。月末,我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入,然后把稅費(fèi)沖銷計(jì)提的稅金,但是申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表是反映不出來(lái)我已經(jīng)支付了代付的稅金,是不是會(huì)重復(fù)納稅?(對(duì)方公司是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人)
我們是一個(gè)小規(guī)模物業(yè)公司,收取商戶或小攤販垃圾清運(yùn)費(fèi),他們好多都是個(gè)體經(jīng)營(yíng)不需要增值稅發(fā)票,每季度報(bào)小企業(yè)增值稅申報(bào)表時(shí),表上不像一般納稅人申報(bào)表會(huì)有一欄“未開票收入”,沒開票的情況下我怎么把這些垃圾清運(yùn)費(fèi)收入在增值稅申報(bào)表上反映出來(lái)呀?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒超45萬(wàn)。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒超45萬(wàn)。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師請(qǐng)問,我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝
企業(yè)公示系統(tǒng)中,海關(guān)那部分,有個(gè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量,怎么寫?
小汽車加油的票是否可以稅前扣除?如果可以扣除,需要什么條件?
老師 我給新來(lái)的員工社保醫(yī)保都辦好了 怎么在稅務(wù)局系統(tǒng)里給交費(fèi)啊
銷售發(fā)票已開,羊只沒有出庫(kù),怎么做成本
你好老板,我們公司代理商賣著我們的產(chǎn)品,然后代理的客戶想要13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,是不是只能跟我們簽合同,不能跟我們代理商簽合同,因?yàn)槲覀冮_發(fā)票
您好老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,公司名下23年6月貸款買了一輛車,法人私戶還貸,現(xiàn)在法人想把全部車款從公戶打給他自己私戶,能行嗎
工商公示系統(tǒng)里,納稅總額寫哪個(gè)數(shù)
9%稅率的加工修理修配勞務(wù)是哪些范圍的應(yīng)稅勞務(wù)?
我司為小規(guī)模納稅人需要向銀行貸款來(lái)建設(shè)新廠房,因我司資質(zhì)不夠借用A公司(一般納稅人)來(lái)貸款,A公司法人收到貸款,由A公司法人轉(zhuǎn)入到我司公戶,所產(chǎn)生的利息我司支付給A公司法人,由其付給銀行,(我司和A公司老板為同一人,老板不是法人)請(qǐng)問我司收到的借款,支付的利息分別該如何做賬,如何完善原始憑證呢。
老師,敗訴方轉(zhuǎn)回我們之前交給法院的案件受理費(fèi)可以開發(fā)票嗎
你好老師,這個(gè)1欄是填開票了的收入吧?那些收的攤販的清運(yùn)費(fèi)沒開票但是收入都存在公賬銀行里,這部分怎么在增值稅表里體現(xiàn)呢。沒開票也不能填到1里面去啊。
交稅 合計(jì)銷售額超過(guò)45萬(wàn)才1行, 1欄是包括開發(fā)票和未開發(fā)票合計(jì)數(shù),不是單獨(dú)欄次