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進項票加計扣除10%怎么做賬。例如銷項稅10萬,進項稅5萬,加計扣除0.5萬,請問這三個分錄怎么寫?

2021-07-03 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-03 11:09

借,應交稅費應交增值稅銷項稅10,貸,應交稅費應交增值稅進項稅5,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5 借,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5,貸,應交稅費未交增值稅,5 借,應交稅費未交增值稅0.5,貸,其他收益0.5 借,應交稅費未交增值稅4.5,貸,銀行存款4.5

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快賬用戶6988 追問 2021-07-03 11:32

老師,請問我這樣寫對嗎?

老師,請問我這樣寫對嗎?
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齊紅老師 解答 2021-07-03 11:54

你銷項稅,進項稅沒有結轉的

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快賬用戶6988 追問 2021-07-03 14:27

老師是不是還要加上您先前寫的那兩個分錄,是現在這樣寫嗎? 還有第五步是在當月認證完寫還是在下月繳納的時候一起寫

老師是不是還要加上您先前寫的那兩個分錄,是現在這樣寫嗎?
還有第五步是在當月認證完寫還是在下月繳納的時候一起寫
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齊紅老師 解答 2021-07-03 15:48

是的,這樣是可以的額

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快賬用戶6988 追問 2021-07-03 15:50

那第五步是當月做還是在下月繳納的時候做

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齊紅老師 解答 2021-07-03 15:50

繳納是在下月賬務處理的

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快賬用戶6988 追問 2021-07-03 18:00

第五步是加計抵扣的0.5萬這筆是當月做嗎?

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2021-07-03
借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入1 借應交稅費未交增值稅貸應交稅費、增值稅加計扣除1
2021-10-19
您好!你們陪抹額行業呢?軟件即征即退和加計扣除可以同時享受?
2022-04-25
借:應交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業外收入。
2022-11-13
借:應交稅費- 應交增值稅-進項稅額加計抵減額, 貸:其他收益, 借:應交稅費-未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額加計抵減額
2023-02-13
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