借,應交稅費應交增值稅銷項稅10,貸,應交稅費應交增值稅進項稅5,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5 借,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5,貸,應交稅費未交增值稅,5 借,應交稅費未交增值稅0.5,貸,其他收益0.5 借,應交稅費未交增值稅4.5,貸,銀行存款4.5
進項票加計扣除10%怎么做賬。例如銷項稅10萬,進項稅5萬,加計扣除0.5萬,請問這三個分錄怎么寫?
老師符合條件增值稅進項加計扣除10%,分錄怎么做呀例如進項10萬,加扣1萬
增值稅加計扣除10%進項稅631這個分錄怎么寫
加計扣除10%進項稅額怎么分錄入賬
進項稅10%加計扣除的會計分錄怎么寫
餐廳自采購和所有的費用怎么算
請問長期待攤費用當月增加、是當月攤銷還是次月攤銷
老師你好,請問一下有大概200萬左右流水轉過公賬。不錄入系統憑證,不往返發票流 可以這樣操作嗎
老師你好,匯算清繳里面(職工新酬支出及納稅調整明細表)里(各類基本社會保障性繳款),我們公司只有社保,那這個金額是一年12個月加起來,包括個人部分金額嗎?
老師,問下賠償員工過世,這個賠償金怎么做?
關于充電樁的服務費應該是13%還6%,有沒有財稅文件?
老師,物流的成本核算主要是那方面?
各位老師好!想請問月末應付暫估款,到底是按照含稅還是不含稅計提。謝謝!
請問老師,核算酒店早餐人均成本,是按實際用餐核銷的人數還是房費里含的全部待核銷人數?
權益法核算的投資收益在企業所得稅匯算清繳的時候能否稅前扣除
老師,請問我這樣寫對嗎?
你銷項稅,進項稅沒有結轉的
老師是不是還要加上您先前寫的那兩個分錄,是現在這樣寫嗎? 還有第五步是在當月認證完寫還是在下月繳納的時候一起寫
是的,這樣是可以的額
那第五步是當月做還是在下月繳納的時候做
繳納是在下月賬務處理的
第五步是加計抵扣的0.5萬這筆是當月做嗎?