你好這個收入放一起,之后再銀行回單,再進項,再費用,成本,結(jié)合看?這個付款就結(jié)合往來看,這收入結(jié)合掛應(yīng)收還是預收之前有沒有合作還是掛之前的,
請問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項目,到時候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計入到管理費用-其他里面,還是,該計入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個臺賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計入了哪個科目,年終的時候?qū)⑴_賬匯總就是該調(diào)增的呢?
老師:收到公司的費用票 收入票 進項票 以及銀行對賬單,收到這些東西后做賬的思路是怎么樣的呢,就是比如做賬的流程,然后以及平時的做賬思路,做的時候應(yīng)該結(jié)合那些財務(wù)軟件上的數(shù)據(jù)聯(lián)系起來看,以及其他的東西聯(lián)系起來看的呢,我平時就是拿到哪張做哪張,然后他們說這樣不行
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了,然后呢,反正因為跑業(yè)務(wù),然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務(wù)招待費,他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費用業(yè)務(wù)招待費貸其他應(yīng)付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報銷單,嗯,再附上一張報銷單,然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應(yīng)付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個設(shè)備,嗯,然后呢,這個錢他沒走對公,就是對方也不給開這個發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個收據(jù)蓋個章,然后等到我們那個對公賬戶上,然后把這個錢報銷給法人的時候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證。可以嗎?就是收據(jù)上寫的是法人付的款,然后到時候我們對公賬戶上再把這個錢報銷給法人,嗯,就是這樣有有一個連貫的邏輯,這個沒問題吧?
是這樣的:公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了,因為他們報銷單是這樣的,采購貨款,包括購買軟件,進銷存那些都是沒有走付款申請單,紙質(zhì)都沒就算了,那起碼線上申請的比如釘釘?shù)模矝]打印出來作為原始憑證,釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾垼菓?yīng)付單,然后他們有一個這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開了餐費發(fā)票是開到他公司抬頭,然后這單沒有走對公賬戶,又沒有現(xiàn)金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會有疑問的嗎,因為一直以前不都是對應(yīng)銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯幔€是說有發(fā)票也可以這樣,發(fā)票是正規(guī)開具的,就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費,員工的也是自己個人車那種,以及過路費那些,這些報銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
老師年報,我要準備那些數(shù)據(jù)和資料呢
企業(yè)廠房成立肘購入電覽裝修,入長期待攤費用,現(xiàn)在還未攤銷完,現(xiàn)在搬廠房,把當時電覽當廢品處理了,收到20000元,現(xiàn)在這筆收入要交增值稅嗎??入什么會計科目
做固定資產(chǎn)減值憑證后在資產(chǎn)負債表哪里體現(xiàn)出來?
老師,公司注冊時間24年3月,然后5月做稅務(wù)登記,生產(chǎn)經(jīng)營期限起 的日期寫什么時候
考高會有什么要求,比如學歷,畢業(yè)年限,高會難還是注會難
我想問一下,公對公借款,要不要開發(fā)票?需要什么留抵證明嗎
匯算清繳里的業(yè)務(wù)招待費,我們2024年沒有收入,有一筆業(yè)務(wù)招待費,還需要填表調(diào)整嗎
老師,應(yīng)收賬款有沒有申請單之類的,或者辦公司該填個什么樣的單子,現(xiàn)在未開發(fā)票,老板讓掛賬
老師,我們24年借A公司50萬元,本月A公司買我們的服務(wù)50萬(我們公司是做技術(shù)服務(wù),教育咨詢服務(wù)的),這種怎么沖銷?我們還要給A公司開票么?
老師,我們是電力公司,投標保證金用保函的方式交納,請問擔保公司開發(fā)票給我們的稅目是什么?