同學(xué), 需要的 季度要轉(zhuǎn)入其他收益。
請問疫情期間小規(guī)模納稅人開票是1%,但是賬務(wù)處理時候銷項稅是直接按照1%做應(yīng)交稅費(fèi)科目,還是按照3%做應(yīng)交稅費(fèi)科目,然后接著做2%的銷項稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-增值稅減免呢?
增值稅小規(guī)模納稅人征收率由3%減為1%,這2%的差額需要計入“其他收益”嗎?我們現(xiàn)行的做法是直接按1%做應(yīng)交增值稅,2%沒有做賬務(wù)處理。
老師,一季度小規(guī)模納稅人增值稅率是3%減按1%征收,記賬也是按1%稅率票面記賬的,那么減免的那2%稅費(fèi)需要做減稅賬務(wù)處理嗎?如何做?
小規(guī)模納稅人10萬以下的收入,做賬的時候應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅直接按1%做賬嗎?還是按3%,然后2%計入營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人有按季申報超過30W是減按1個點(diǎn)征收增值稅的嘛。那我們實際賬務(wù)處理的時候,科目“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅” 按哪個稅率入賬,是3個點(diǎn)還是1個點(diǎn)。我理解的是按3個點(diǎn)來處理
你好!我們給掛靠公司開了機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,結(jié)果甲方給掛靠公司按人工工資付了款,對方下賬了,我們怎么去下賬?
我們有一筆材料款,對方開了30萬的發(fā)票,然后我們的貨款只用了25萬元,然后其中有5萬元的發(fā)票是對方多開的,這個對方又現(xiàn)在紅沖不了了,現(xiàn)在這個5萬元的發(fā)票我們賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?
老師,請問下,匯算清繳的職工薪酬那個表的稅收金額是填哪個數(shù)?
建筑咨詢公司有10多家分公司正常嗎
公司從2個股東變成一個股東(自然人獨(dú)資),在工商變更的時候,在備案事項里面要選什么,要上傳什么資料
老師,我們公司是食堂,專門給廠里做飯的食堂,現(xiàn)在要開票出去,稅收編碼我該選哪個呢,
辦事處購買麻將桌帳務(wù)處理
們公司投標(biāo),交投標(biāo)保證金通過銀行保函的方式,我們找到A擔(dān)保公司,他們幫我們做的富民銀行出的銀行保函,保函費(fèi)用是轉(zhuǎn)到的A擔(dān)保公司,他們給我們開具發(fā)票,保函是富民銀行出具的,那A擔(dān)保公司就相當(dāng)于中間人,稅目開的*現(xiàn)代服務(wù)*擔(dān)保費(fèi),這個可以嗎?
超市,加油站 這種預(yù)付卡,支付時取得一張不征稅發(fā)票,是不是消費(fèi)時再要一張普通發(fā)票?
老師,供應(yīng)商把全部發(fā)票(8萬)開過來給我公司,我們又退了貨(退貨金額4.5萬)給供應(yīng)商 最后剩下的尾款要折價處理(大概付2.8萬) 這個要處理好?
老師,我們是到稅務(wù)局現(xiàn)場代開的專票,也要做此賬務(wù)處理嗎
同學(xué), 這個在稅務(wù)局代開的也是要這么處理的哦~