你好,甲企業主營業務是什么呢?
一般納稅人甲企業2018zhi年2月取得營業收入800萬元,其中主營業務收入600萬元,咨詢服務收入200萬元(含稅),咨詢服務稅率6%,當月進項稅50萬,進行納稅籌劃
某服務公司(一般計稅方法納稅人)主要從事人力資源中介服務,6月份發生以下業務(以下數據均含稅):(1)提供人力資源咨詢服務,取得收入40萬元。(2)提供會議服務,取得收入30萬元。試計算:(1)提供人力資源咨詢服務應繳納的增值稅。(2)提供會議服務應繳納的增值稅。
甲公司是增值稅一般納稅人。2020年6月取得咨詢服務不含稅收入318萬元,另收取獎勵費5.3萬元。計算該公司本月銷項稅額。
某增值稅一般納稅人提供咨詢服務,取得含稅收入318萬元,取得獎金5.3萬元。咨詢服務的增值稅稅率為6%,該業務應計算的銷項稅額是()。A(318+5.3)÷(1+6%)×6%=18.3(萬元)B318÷(1+6%)×6%=18(萬元)C[318÷(1+6%)+5.3]×6%=18.318(萬元)D318×6%=19.08(萬元)
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月取得咨詢服務不含稅收入518萬元,另收取獎勵費10.6萬元。已知咨詢服務增值稅稅率為6%。計算甲公司業務增值稅銷項稅額是()元
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?