你好!借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)
老師,以前外賬沒(méi)有做銀行明細(xì),公司有像銀行貸款,收到款的時(shí)候也沒(méi)有做(借銀行存款,貸長(zhǎng)期借款)的分錄,我現(xiàn)在做內(nèi)賬每個(gè)月要做銀行流水明細(xì),那每個(gè)月的還貸款我是這樣做的分錄(借長(zhǎng)期貸款,貸銀行存款)應(yīng)該怎么補(bǔ)這個(gè)長(zhǎng)期借款的分錄,不做之前收到貸款的分錄的話,現(xiàn)在銀行余額就對(duì)不上,該怎樣調(diào)整了
老師 我公司之前沒(méi)有期初數(shù) 我這個(gè)月建的期初數(shù),有漏記應(yīng)收預(yù)收,不知道怎么調(diào)賬,也就是說(shuō)之前的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)做,我現(xiàn)在收到錢(qián)做的是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,不知道怎么調(diào)。
老師,我有個(gè)問(wèn)題,就是我接賬的時(shí)候,前面會(huì)計(jì)做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款。但是我也不知道有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,還是說(shuō)開(kāi)了發(fā)票已經(jīng)收款了。然后開(kāi)發(fā)票是不是直接做借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額了。所以導(dǎo)致預(yù)收賬款一直存在。假如這個(gè)情況我應(yīng)該如何調(diào)整阿?要是說(shuō)借應(yīng)收賬款 我還能預(yù)收沖應(yīng)收。現(xiàn)在不懂咋整了
老師,剛接手一個(gè)賬,上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款,之前會(huì)計(jì)說(shuō)不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來(lái),應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過(guò)預(yù)收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺(jué)不對(duì)呢 收到錢(qián)賬上的分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺(jué)得,銀行存款對(duì)不上呢,本身紅沖回來(lái)就是原先的金額了,在借一個(gè)5000元,不多了嗎?
老師,之前有個(gè)客戶POS機(jī)收款,我做的分錄是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(無(wú)票收入),上個(gè)月客戶要開(kāi)票,當(dāng)時(shí)做的分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在掛著應(yīng)收款,我這個(gè)月分錄怎么調(diào)
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業(yè)費(fèi),還有裝修管理費(fèi),以上費(fèi)用都沒(méi)有給發(fā)票,,發(fā)票后期會(huì)給開(kāi)但我們銀行已全部支付,我應(yīng)該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)去年運(yùn)保費(fèi)的發(fā)票做了銷售費(fèi)用,今年調(diào)賬可以增加今年的費(fèi)用嗎?還是記未分配利潤(rùn)調(diào)增去年的利潤(rùn)?
老師,我們銷售的貨物我申報(bào)了未開(kāi)票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開(kāi)發(fā)票給他們,這個(gè)申報(bào)的未開(kāi)票?時(shí)間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個(gè)稅手續(xù)費(fèi)21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來(lái)交增值稅嗎
老師好,生活美容服務(wù)養(yǎng)生服務(wù),主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個(gè)體想轉(zhuǎn)為公司,請(qǐng)老師給點(diǎn)見(jiàn)意
老師,一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收,除了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,其他費(fèi)用發(fā)票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業(yè),不能夠視同內(nèi)銷的是不是就是要開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的稅
我們公司是個(gè)貿(mào)易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質(zhì)發(fā)票作廢,我們已經(jīng)通過(guò)開(kāi)票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時(shí)作廢相應(yīng)的發(fā)票種類,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務(wù)局說(shuō)高買(mǎi)低賣,要我們補(bǔ)收入,更正去年增值稅申報(bào)表補(bǔ)稅,那我去年的財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要同步更正。
老師公司24年個(gè)稅去年12月份的我多申報(bào)了7000,然后員工多交了個(gè)稅70來(lái)元,但25年1月發(fā)12月的工資只發(fā)了2000剩下的5000在今年4月才發(fā)放給員工,我這次申報(bào)4月的個(gè)稅該怎么申報(bào)呢?
老師 我做 借銀行存款 貸 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)可以嗎?這個(gè)調(diào)賬都是今年的數(shù)據(jù)。還有 借銀行存款 貸預(yù)收賬款這條沒(méi)做 這個(gè)月我做的是,借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 我怎么調(diào)
你好!業(yè)務(wù)跨年度安我寫(xiě)的分錄調(diào)整
老師 沒(méi)有跨年度呢 都是今年的
你好!那就補(bǔ)做收入就可以