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您好!2019年年底暫估的庫存商品(借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估),截止2021年6月未取得發票也沒紅沖,現在如何處理?

2021-06-25 23:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-25 23:16

今年繼續掛。年底若果還沒有發票,匯算清繳時及時調增。

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今年繼續掛。年底若果還沒有發票,匯算清繳時及時調增。
2021-06-25
借應付賬款貸,庫存商品, 借庫存商品貸利潤分配 借庫存商品貸應付賬款 借利潤分配貸庫存商品。
2021-04-10
沖銷暫估: 借:庫存商品 - 暫估 -100 萬 貸:應付賬款 - 暫估 -100 萬 按發票入賬: 借:庫存商品 (按發票金額) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) (若為一般納稅人且取得專票) 貸:應付賬款 (按發票金額及稅額合計,若已支付部分款項則貸記銀行存款等相應科目 ) 因為之前暫估時已將成本結轉,且暫估金額與實際發票金額一致(此處按您舉例情況,若不一致則需調整主營業務成本 ),所以不需要再單獨沖減主營業務成本
2025-03-21
借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這些是紅沖的 然后再做發票的,借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
2022-05-19
如果那個商品沒有銷售那樣做是可以的
2024-12-03
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