同學, 這個可以做營業外支出 貸 其他應付款。沖掉。
老師,一筆未收到發票的其他應付款付款的時候借∶其他應付款,貸∶銀行存款。那現在發票回來了,會計分錄要怎么寫?
問題:2020年4月記賬,當時會計看到銀行回單直接記賬了。 去年4月記賬支付時:借其他應付款-XX張 55659 貸銀行存款 退回時:借銀行存款 貸應付賬款-暫估入賬 實際情況,銀行網銀轉賬單筆大于5萬,支付55659元,銀行直接退回了55659元。 現發現以上去年二筆分錄做錯了,應該如何調整呢。 正確分錄是?
2019年支付了一筆金稅盤款480元,當時的會計分錄是:借 其他應付款-航天信息 480元,貸 銀行存款 480元,也沒看到發票,現在要調掉這筆往來款,要怎么做會計分錄?
老師,您好。我2019年有一筆財政撥款收入2157.5元,當時會計登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應付款——2157.5元。當年就已支出,支付時會計登記為借:單位管理費用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F在我發現我這筆往來款一直在賬目上擺起,請問我現在要調整這筆往來賬余額的話,我應該怎么處理會計科目。
老師您好,2022年12月份發現2022年3月份將一筆 借:其他應收款-A公司1萬元,貸:銀行存款1萬元,誤記為借:其他應付款1萬元,貸銀行存款1萬元,現在需要更正這筆會計分錄, 更正的分錄怎么寫? 是寫 借:其他應收款-A公司 1萬元,貸:其他應收款-A公司 1萬元么?
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
支付給法人的借款利息所得稅能扣減嗎
老師,母公司股東可以擔任子公司的法人代表嗎,有什么影響嗎
老師,公司之間,之前是投資款,現在重新協商為借款了,那現在還需要每月看對方的財報嗎
老師公司買的整只雞是免稅的,那加工分開了,就是雞胗,雞翅,買給餐廳,那還是免稅的嗎
比如個人代開的保潔費發票1200,金額1188.12,稅額11.88。我們支付給個人1200元,個稅我公司承擔,應該按照1200還是1188.12扣個稅