你好你要確實有這個成本 才去暫估。 你別為了不繳納稅費就去虛做賬。 這個有風險的
我們公司是小規模納稅人,本季度己開具3個點的增值稅發票已達到29萬元.但沒進項.還要交企業所得稅嗎?
老師,我想問一下,我們公司開出機械租賃發票150萬,勞務費100萬,需要成本票,個人代開給公司機械租賃票150萬,勞務的成本需要做工資表,我4.5.6三個月做了50萬的工資,還有50萬,后面還要再做工資,但是7月要季報,如果有50的利潤,是不是要預繳企業所得稅,我能不能多開進點機械票,先通過季報,不預繳所得稅,然后后面幾個月再做工資,把勞務費的成本做出來,這樣可以嗎?
老師好!我公司是小規模納稅人,核定征收,按收入的10%繳納企業所得稅,8月份開具了200萬的發票,那么3季度申報企業所得稅時,應該預交企業所得稅多少?
老師,我公司是小規模納稅人增值稅所得稅季度申報,2月份開出去8萬機械租賃發票,沒有進項票,可以暫估點機械票嗎,免交企業所得稅
老師,我單位是一建筑機械租賃安裝企業,今年轉了一般納稅人,老板買了大量建筑機械。開了專票,成本主要是員工工資,還有因為本單位租賃機械不全而租賃別人的機械租賃費,租別人的機械租賃費老板直接付錢給別人,沒有發票,我的問題是:今年買好多機械,可稅前全額扣除,.而些沒有發票的我已估價入賬進成本,所得稅匯算清繳時要調增嗎?有什么風險嗎?金稅4期會不會因為沒有成本費用類的發票監控到異常?
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
我和機械租賃公司簽了租賃合同的,是可以的吧
暫估的在今年年底開進來就可以了吧,明年匯算清繳前
你好? 1.? ? ?確實有這個業務 是可以的? 。? 是的? 你是21年的業務? ?在22年5月底之前 取得合理發票都可以稅前扣除的?
老師暫估憑證應該怎么做呢
你好? ?比如 借成本或者費用-租賃費 貸 應付賬款 或者銀行存款??
好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你? 滿意請給予評價??