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老師,請教我看公司有以前年度的所得稅退稅,我做分錄借:銀行存款 211 貸:應交稅費——應交所得稅 211 借:以前年度損益調整 -211 貸:應交稅費——應交所得稅 -211 然后結轉借:利潤分配——未分配利潤 -211 貸:以前年度損益調整 -211 這些分錄我做得對嗎?

2021-03-31 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-31 11:47

你好 按您發的 是對的

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快賬用戶3523 追問 2021-03-31 11:49

噢,感覺利潤分配——未分配利潤借方負數有點別扭,我恐怕我做錯了。在借方負數是對的是吧?

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齊紅老師 解答 2021-03-31 12:12

是的,可能是有習慣或是軟件方面考慮

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快賬用戶3523 追問 2021-03-31 16:01

軟件設置這方面是能更改的還是本來就必須是損益類的如果在貸方就要寫在借方負數呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-31 16:05

這個軟件不同 設置不同的 比如用友對應財務費用只認可借方 利息收入 是借方負數才可

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快賬用戶3523 追問 2021-03-31 16:09

但是以前手工賬不也用紅筆寫嗎?或者分錄寫負數,是約定俗成就這樣規定的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-31 16:11

這個并沒有的 主要是個人習慣

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你好 按您發的 是對的
2021-03-31
你好,是按第一種方式 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交企業所得稅 借:應交稅費—應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
2021-01-05
你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-02
您好,這個是不需要進行結轉的呢
2021-07-12
對的,是的,企業所得稅的正確的。
2024-01-12
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