你好,這個(gè)開紅字3% 重新開也是按3%不是按1%,你這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間是1% 之前了,不能開1%
老師您好,請(qǐng)問下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月開具的出口發(fā)票(普通發(fā)票)品名有誤,要沖紅再重開,是不是直接開紅字發(fā)票沖掉,然后再開一份正確的藍(lán)字發(fā)票就可以了?不用申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表給稅務(wù)審核了再?zèng)_紅嗎?
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬(wàn)的普通發(fā)票,同時(shí)開了一張95000元的紅沖發(fā)票(紅沖20年10月份的發(fā)票),請(qǐng)問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬(wàn)元的規(guī)定下,我們是還能開具10萬(wàn)以為的普通發(fā)票嗎?這個(gè)紅沖發(fā)票到底是算21年,還是20年呢?
老師好!我們公司19年的銷售業(yè)務(wù)發(fā)生了退貨,需要紅沖發(fā)票,當(dāng)時(shí)的發(fā)票是3%的普票,現(xiàn)在是按1%開具普通發(fā)票,請(qǐng)問老師19年的發(fā)票還能紅沖嗎?如果紅沖再重新開具發(fā)票,稅率不一致,怎么做增值稅的賬務(wù)處理
往期跨年的發(fā)票能沖紅重開嗎?當(dāng)時(shí)小規(guī)模開具的普票稅率是1%,現(xiàn)在是免稅政策,賬務(wù)又要怎么處理呢?
老師好,請(qǐng)問去年開的普通電子免稅發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖重開。請(qǐng)問是不是直接按免稅紅沖后,再開具增值稅1%的發(fā)票?
沃華醫(yī)藥集團(tuán)2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表戰(zhàn)略分析 以2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ),回答下列問題: 1, 母公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)反映了什么發(fā)展戰(zhàn)略? 2,母公司負(fù)債和所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)反映了什么資本引入信息?
應(yīng)收賬款項(xiàng)清理壓降表怎么填
請(qǐng)問老師,我們是醫(yī)學(xué)檢測(cè)公司,我們公司開展自主研發(fā)項(xiàng)目,但是有一部分檢測(cè)數(shù)據(jù)是我們提供血樣,其他公司幫忙檢測(cè)的的數(shù)據(jù),請(qǐng)問這一部分費(fèi)用應(yīng)該歸集屬于什么費(fèi)用?是記入研發(fā)費(fèi)用的技術(shù)服務(wù)費(fèi),還是委托研發(fā)服務(wù)費(fèi)?或者其他費(fèi)用
你好, 老師,我想問一下, 我們公司是小規(guī)模的, 現(xiàn)在要裝訂24年的會(huì)計(jì)憑證, 我看了電子稅務(wù)系統(tǒng), 沒有取得發(fā)票, 只有開具發(fā)票, , 那裝訂憑證,需要打印開具發(fā)票來裝訂嗎?
老師麻煩問一下平時(shí)沒有預(yù)繳,一年收入未超過12萬(wàn),但匯算清繳產(chǎn)生1000多元的稅,需要補(bǔ)稅嗎
老師,我們貨運(yùn)公司是2017年開辦的,注冊(cè)資本現(xiàn)在需要實(shí)繳嗎?
老師,請(qǐng)問下個(gè)稅申報(bào)資料里的入職日期選用哪個(gè)?是用實(shí)際入職日期還是繳納社保日期還是這次第一次申報(bào)的日期呀?就是2025年4月,因?yàn)橹皼]有進(jìn)行過個(gè)稅稅報(bào),這是第一次
老師問一下,挖機(jī)給我們公司施工但是挖機(jī)開票太高,可以開成其他類型的票不
企業(yè)年所得稅年度申報(bào)那里《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第五條,各類基本社會(huì)保障性繳款是寫五險(xiǎn)嗎?但是我看下面還有補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)
老師,麻煩咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),如果有兩份工資,一份是簽勞動(dòng)合同,已經(jīng)份屬于兼職,申報(bào)工資的時(shí)候,可不可以都按工資薪金扣除5000申報(bào)?次年一起做匯算?