你好,是做第二筆,還是第三筆業(yè)務(wù)的分錄呢???
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。2020年度發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請根據(jù)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 1、從開戶銀行提取現(xiàn)金10000元
長風(fēng)工廠為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,該廠2019年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
LK,公司為增值稅一般納稅人適用稅率為13%,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
CB公司為一般納稅人,適用稅率為13% ,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
浙江錢塘有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,2020年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
可以都做嗎?
你好 第二筆(還有部分信息沒有看全) 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入18000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 第三筆(假設(shè)現(xiàn)金折扣不考慮增值稅) 借:應(yīng)收賬款10萬*(1%2B增值稅稅率),貸:主營業(yè)務(wù)收入?10萬,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10萬*增值稅稅率 借:銀行存款10萬*(1%2B增值稅稅率)—10萬*2% 財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬*2% 貸:應(yīng)收賬款10萬*(1%2B增值稅稅率) 如果沒有現(xiàn)金折扣 借:銀行存款10萬*(1%2B增值稅稅率) 貸:應(yīng)收賬款?10萬*(1%2B增值稅稅率)
這是第二題的一部分
你好 銷售 借:應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入18000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收款 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
是賒銷和銷售是一樣嗎
你好,是先做賒銷分錄,然后做收款分錄?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝 晚安?