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老師,我做了一個稅控盤抵扣的分錄,借:應交稅費—應交增值稅,貸:管理費,為什么期間損益結轉的時候貸方是紅的呢?余額表中,管理費的借方還有余額

2021-03-22 23:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-22 23:29

您好,使用記賬軟件核算的話,要做 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)正數 借 管理費用 負數

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快賬用戶8678 追問 2021-03-22 23:42

老師,借管理費用的負數和貸管理費用的正數有區別嗎?還有,如果記減免稅款,那怎么去和應交增值稅抵扣呢,是不是還需要再做個分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-23 07:19

1、由于是采用的是記賬軟件,尤其是對損益類科目都規定了核算的科目方向,比如管理費用科目,軟件默認是借方余額,所以對于操作沖減類的分錄時,要借記負數,這樣才能保證記賬軟件自動生成的利潤表數字是對的。 如果記減免稅款,那怎么去和應交增值稅抵扣呢,是不是還需要再做個分錄呢?---這個體現在增值稅結轉分錄里面 借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 ? ? ? 應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 ? ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)

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快賬用戶8678 追問 2021-03-23 17:00

老師好,當時買稅控盤的時候做的這個分錄,以后想抵減稅了,分錄應該怎么做呢?改了幾次都不對

老師好,當時買稅控盤的時候做的這個分錄,以后想抵減稅了,分錄應該怎么做呢?改了幾次都不對
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齊紅老師 解答 2021-03-23 17:03

借:管理費用 ? 貸:銀行存款等 ? 抵減增值稅時,做 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 【小規模納稅人使用應交稅費—應交增值稅科目】 貸:管理費用?? 如果您最初的問題已經解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因為單獨進行提問,會方便其他同學查詢同類問題,感謝您的理解!!

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您好,使用記賬軟件核算的話,要做 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)正數 借 管理費用 負數
2021-03-22
你好!抵扣的時候再做抵扣的分錄
2020-11-05
您好 最后要結轉的 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅)
2022-04-11
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅減免稅款
2023-05-12
你好這個做借轉出未交增值稅貸減免稅款,
2021-06-01
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