同學, 是的,你的會計分錄沒錯,其他業務收入。
老師,公司借給其他單位借款,收取利息(開發票)的。 借出時, 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到時, 借:銀行存款 貸:其他應收款 那開出利息發票時怎么做賬呀?
其他應收款科目,老板要計提欠款利息,這筆利息要計入那個科目會計分錄,借方:其他應收款-利息 貸方要計入到財務費用嗎?
老師,計提老板跟公司借款的利息,那分錄是:借:其他應收款,貸:其他營業收入。收到利息時,借:銀行存款,貸:其他應收款。對嗎
老師,我按您說的修改憑證,其他應付款上還有余額,給對方開發票,分錄:借:其他應收款款,貸:主營業務收入,銀行收到款,借:銀行存款,貸:其他應收款,公戶轉給這個業務員,借:其他應收款,貸:銀行存款
收到錢時做的是借銀行存款貸其他應付款,其他業務收入,退錢時做的是借其他應付款,其他業務收入貸銀行存款對嗎
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
那老師,公司跟私人借款,計提利息時,分錄是:借:財務費用,貸:其他付款,還利息的時候是:借:其他付款,貸:銀行存款
同學, 是的沒錯。你的會計分錄沒錯