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老師,你好,2月我們開了一張研發和技術服務這張發票,現在需要填免稅明細表申報,請問只要填寫附表五和主表內容嗎,附表三需不需要填寫啊

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2021-03-15 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-15 08:27

同學你好 差額納稅才填寫附表三

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同學你好 差額納稅才填寫附表三
2021-03-15
根據《國家稅務總局關于修訂<增值稅專用發票使用規定>的通知》(國稅發〔2006〕156號)規定,開具增值稅專用發票時,應當按照規定的時限、順序、欄目,全部聯次一次性如實開具,并加蓋發票專用章。 免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表》(小規模納稅人適用)第12欄“其他免稅銷售額”欄次中。同時在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第11行“開具普通發票銷售額”欄次中對應行次進行免稅銷售額的填寫。 因此,您在填寫《增值稅及附加稅費申報表》時,應當將免稅的研發服務銷售額填入“其他免稅銷售額”欄次中,同時將免稅銷售額對應的稅額填入“減免稅額”欄次中。
2023-10-18
你好; 一般不寫的 ;? ? 一般是你們差額征稅的企業會涉及? 填寫這個表格的; 不是這方面的企業不用謝表3? ?
2022-12-02
需要 第一列填寫含稅銷售額
2020-08-07
同學你好 按照季度的收入來申報
2022-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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