您好,您開發(fā)票是如何開的
請問老師,假如合同簽訂項(xiàng)目總金額是8w,由于項(xiàng)目提前完成,我們公司會給客戶2000元優(yōu)惠金額,項(xiàng)目開始之前已經(jīng)收到了8w的款項(xiàng),項(xiàng)目提前完成后,我們轉(zhuǎn)回給客戶2000元的優(yōu)惠款,這樣是屬于銷售折讓還是銷售折扣?是否可以作為稅前抵扣?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師好!公司在2021年2月1日由項(xiàng)目副總經(jīng)理聯(lián)系和私人(乙方)簽訂了工程意向協(xié)議,協(xié)議里說誠信保證金50萬元轉(zhuǎn)入我個(gè)人賬戶(現(xiàn)在我已經(jīng)讓公司出縣授權(quán)委托書)。之后我看合同后拒絕,要求轉(zhuǎn)公戶,可項(xiàng)目副總總有一大堆理由,之后我要將款項(xiàng)打退回乙方,項(xiàng)目副總不同意,最后讓我將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給另一個(gè)人,由她用個(gè)人賬戶去支付。現(xiàn)在我打算離開公司了,要不要讓法人在授權(quán)委托書上備注一下:同意按授權(quán)委托書上辦理,某某某收款后及時(shí)轉(zhuǎn)入某某賬號(卡號:)要不要這樣寫? 至于我轉(zhuǎn)款后對方(她已辭職)沒給我收據(jù),我應(yīng)該怎么處理完善?麻煩老師指點(diǎn)一下怎么陳述?以免后期我解釋不清楚 像這種情況下我會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)?如果有的話,我離開之前如何完善?麻煩老師指點(diǎn)怎么處理?應(yīng)該注意及提防哪些?
收到一筆這個(gè)款,怎么記賬?
匯算清繳費(fèi)用有變動需要做分錄調(diào)整嗎
老師,這幾個(gè)調(diào)整項(xiàng)目的數(shù)據(jù)在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務(wù),屬于建筑服務(wù),客戶分散全國都有,這個(gè)怎么來預(yù)繳,一個(gè)月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風(fēng)管機(jī)銷售的,日常銷售這些商品時(shí)會贈送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時(shí)都是有采購發(fā)票的,那我現(xiàn)在賣貨贈送的小配件怎么做賬呢?
請問2025年還有工會經(jīng)費(fèi)全額返還政策嗎?
請問老師,牙科醫(yī)院提供的醫(yī)療服務(wù)免稅嗎
如果留抵過大了,怎么處理,說是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)認(rèn)證了,怎么做轉(zhuǎn)出
這個(gè)題目的分錄能幫我寫下完整版嗎
請問公司支付的個(gè)稅應(yīng)該在現(xiàn)金流量表中計(jì)入支付相關(guān)稅費(fèi)還是支付給職工的現(xiàn)金
收到款項(xiàng)后開了含稅8w的專票給對方
您好,那您2000做銷售費(fèi)用,無票支出
我轉(zhuǎn)回2000的優(yōu)惠金額給客戶,可以讓客戶開2000的發(fā)票過來給我們嗎?做進(jìn)項(xiàng)抵扣
您好,給您開什么項(xiàng)目呢?標(biāo)準(zhǔn)處理是紅字開80000,再開78000
我也不知道要開什么項(xiàng)目就想著可以因此多拿點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票來抵扣,但是不知道這樣是否是正確操作。 那是不是如果客戶已經(jīng)把我們開給他的發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們是不是就不能開紅字?
您好,是的,您需要取得開具發(fā)票原件后再紅字沖回
好的明白
您好,小林非常榮幸能夠給您支持