不需要修改的 自動出來的不需要修改
老師好,請教下:4月份我司給客戶開具了一份票,金額無誤,數(shù)量錯誤,客戶收到發(fā)票也沒注意到,直接入賬了,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),因已抵扣并且入賬了,現(xiàn)在客戶申請了紅字發(fā)票信息表,讓我們開紅字發(fā)票沖銷,然后重新開具發(fā)票。 這樣的話,開出來的紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
老師,開具紅字發(fā)票備注攔顯示出(對應紅字信息表編號:3401962103006656)這些數(shù)字,我還要重新修改嗎?打印出來后會變成和當時開具發(fā)票時填寫的備注的信息一樣嗎?
老師們,求救,我剛剛開了一張專票的紅字信息表后開負數(shù)發(fā)票,沒填備注項目名稱和項目地址怎么辦呀 發(fā)票還沒打印出來,我只是點了保存打印,用白紙打印出來了,發(fā)現(xiàn)沒備注,怎么更改添加項目名稱,項目地址呀
老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號業(yè)務終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當時開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實際對方已經(jīng)抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項負數(shù)三聯(lián),這些是給對方會計還是給我
老師,請問數(shù)電開具的紅字信息表,對方是銷售方,我是購買方,對方開了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認了,對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報增值稅時這個進項稅轉出申報表不會自動帶出,我要怎么填列?手動填寫嗎?應該填在哪一欄?
老師,那個鋼管租賃公司鋼管租出去后。對方給遺失了。這個發(fā)票怎么開好,帳務怎么處理?
老師,員工抽獎得到的手機和愛派是直接并到工資里報個稅嗎?還是按偶然所得?
進項大于銷項多少會觸發(fā)稅務提醒退稅?
外購商品送客戶用于推廣,企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報?
我們公司24年的工資25年1月才計提并發(fā)放的,我匯算清繳的時候看見,現(xiàn)在需要把工資計提修改到去年12份嗎?修改后還得改季報,年報是嗎
35000本金,分10個月還款,每期還3500的本金,每期利息按還款后剩余本金計算利息,那么這10期的利息怎么計算?另外2023年1月至2025年6月,銀行同期的那個LPR大概按0.033計算可以嗎?
老師,請問庫存商品沒有進項發(fā)票,銷售后,只算收入,成本不結轉,對嗎?
老師,麻煩問一下,我們3月份有一張發(fā)票不應該勾選我我做價稅合計了,但是這張發(fā)票勾選狀態(tài)始終顯示去勾選,這個咋辦呢?
公司名下有車,其他員工車牌號的過路費報銷入賬?
單位公戶轉賬產(chǎn)生的手續(xù)費沒有發(fā)票,匯算清繳的時候這個是不是就算是無票支出,需要填寫在A10500納稅調整項目明細表的第30欄(其他);銀行賬戶的活期利息收入需要納稅調整嗎?
直接打印出來是嗎,備注攔自己會變成文字信息的是嗎
你好 是的 是這么理解的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快