同學你好 借原材料 貸銀行存款 借主營業務成本 貸銀行存款 貸原材料 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 借銀行 貸主營業務收入 貸銷項
老師,您好!我們公司從下個月就轉一般納稅人,麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確: 首先,我們是環保行業,那我們的收入就是公司幫助客戶清理不同的垃圾所獲得的勞務收入。 其次,我們的成本:1、我們把垃圾從客戶處用車運輸到我們垃圾場地,這個運輸過程中所發生的車輛油費,維修費屬于公司成本;2、垃圾場地各種機器設備的折舊費屬于公司成本;3、垃圾場地工人的工資及社保,福利費以及工地上用的勞保用品屬于公司成本;4、垃圾場地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本;5、垃圾場地的房租物業水電費屬于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司處理的,這個委托其他公司處理的處理勞處費也屬于公司成本;7、部分垃圾需要運輸到指定地點焚燒等發生的運輸過程中的油費維修費是屬于公司成本; 再次,就是業務部門發所生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為銷售費用;行政管理部門所發生的工資,社保,招待費,差旅費,福利費全部為管理費用;銀行貸款利息及手續費全部為財務費; 老師,我的這個對垃圾處理流程和對各成本費用的劃分正確嗎?請指教!
老師,我公司是做環保的,業務流程是:購入藥劑,藥劑和水加工成藥液,加工過程中用到各種機械設備(有買的、有租的),用到電,人工,這個流程對應的賬務處理的會計分錄幫我寫一下
我們是中藥材采購加工的公司,1.從農戶手里采購野生的,我們加工曬干,然后銷售,這期間怎么做會計分錄?2.期間曬干入庫后,損耗怎么做賬務處理,3.還有就是我們可能同時幾個品種一起加工,怎么分攤加工費用,工人工資加工費用,主要是電烤烘干。電費一個月結一次,我怎么給分攤到這個成本里面?
你好,老師,我們現在有個建筑勞務公司是這樣的:有一部分收入是項目部代發的人工工資,還有一部分收入是使用機械設備給的工程款,成本的話主要就是支付工人的工資,和購買機械設備用的耗材,這樣的公司要做賬的話應該用什么樣的科目來核算收入和成本呢?還是用主營業務收入,和主營業務成本嗎?還是用其他的什么科目,恰當點呢?
老師,麻煩請教下,非標自動化設備行業 小微企業 ,生產流程是,我們公司的設計部根據客戶需求定制設備出具圖紙,采購部購買物料,然后生產部組裝設備出貨。電氣部主要是做設備的運行調試工作(售前和售后客戶現場的調試)。公司有財務1人,助理1人,倉庫2人,采購部2人,機械設計部8人(其中經理1人),電氣部14人(其中有2個經理,1個助理),生產部10人(其中經理1人,助理2人),銷售部4人(其中經理1人),想麻煩問下老師,公司的這些員工,哪些人是入銷售費用-工資、管理費用-工資、制造費用-工資、生產成本--人工工資?感謝
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數量為零,實際盤點數量也是零,但是今年發現去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發現,而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
老師,需要繳納印花稅嗎
外協業務人員的提成如果要并入工資需不需要簽合同?跟簽合同的員工做在一張表上一同申報個稅嗎
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉讓35%股權 以3524000轉讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現在稅務風險要繳納40多萬的個稅 怎么調整一下合適 可不可以 降低交易價至176萬
老師,計提和繳納工會經費的分錄可以幫我寫一下嗎
老師,個體戶2024的年工商年報,2024年第四季度有交經營所得(2025.01月申報),繳納的這筆經營所得,是在2024年填,還是2025年填
老師你好,企業轉賬到代發業務資金過渡專戶,備注摘要是工資,怎么寫會計分錄啊
代付工資還要拿明細給會計嗎?
老師好,美金賬戶余額匯兌損益調整每月月底調整一次就可以吧?入賬的時候以當月第一天的匯率入賬。還有房租水電沒有發票如果不納稅調增風險大嗎?本來企業是虧損狀態,調增后納稅所得額可能就需要交稅了,調整后的納稅所得額可以抵扣以前年度虧損嗎?前兩年賬是給代賬公司做的,房租水電沒有納稅調增
老師,我們簽合同簽的是房租綜合收費,應該怎么開票呢
不涉及到制造費用嗎?
這個不用做制造費用的
那水電費、生產設備的折舊費、租金做到哪里?
計入成本里面就可以了