你好 借:銀行存款 貸:主營業務收入 增值稅 你繳納增值稅的時候 借:增值稅 貸:銀行存款
一般納稅人,扣繳增值稅怎么計提?怎么繳納做分錄?
一般納稅人多繳納的增值稅分錄怎么做?
一般納稅人開普票后怎么做分錄,繳納增值稅的分錄怎么做呢
一般納稅人繳納的增值稅怎么做分錄
一般納稅人開的普通發票,增值稅怎么做分錄?
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
例如;借應收賬款10000元貸主營業務收入9174,應交增值稅銷項稅826元 繳納:應交增值稅銷項826 貸:銀行存款826
你好,你的分錄是正確的
一般納稅人的普票的銷項稅額可以抵扣嗎?
你好,這個是不可以抵扣的