你好,之前的籃子發(fā)票和負數(shù)發(fā)票都需要給購買方的。
購買方取得專票,抵扣了,之后發(fā)現(xiàn)開錯了,開了紅字信息表,銷售方開具了紅字發(fā)票,又開具了藍字發(fā)票。想問一下,購買方之前認證的發(fā)票需要寄回給銷售方嗎
老師,請問一下購買方當月把發(fā)票認證了,次月因發(fā)票信息有問題退票,購買方開了紅字和原發(fā)票一起退給銷售方了,銷售方根據(jù)紅字開了負票,那負票需要回寄給購買方嗎?還是說負票和紅字表一起在銷售方那存檔就行?
老師,專票退回重開,跨月了,如果購買方抵扣了,那是不是由購買方填寫紅字信息表,銷售方跟購買方要紅字信息表過來開發(fā)票。那原來的發(fā)票和負數(shù)發(fā)票要收回來嗎
您好,我方是購買方,且已經(jīng)開了紅字信息表,請問對方開了紅字發(fā)票后,是要寄紅字發(fā)票給我們就行,還是還要紅字信息表和紅字發(fā)票一起寄回給我們
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
發(fā)票認證之后,不需要把發(fā)票退回去。
現(xiàn)在是要退票哦,就是進項轉(zhuǎn)出
你好 是的,需要進項轉(zhuǎn)出。
跨月退票
那我已經(jīng)開了紅字,然后藍票和紅字一起寄給銷售方,銷售方開了負票不是和藍票以及紅字表一起存檔的?
你好 是的,是的是的。
我還是沒懂,那負票應該在誰那里存檔?
負數(shù)發(fā)票的第二和第三聯(lián)在你這邊 第一聯(lián)還是在他自己那里呀。
可是藍票不在我這里了哦
收不回來嗎 能要回來嗎
他只寄回紅字和負票給我而已
紅字和負數(shù)不就是一個發(fā)票
那負票不是應該和藍票以及紅字放一起的嗎
不是 都是單獨做賬的
那我把藍票和紅字都給銷售方存檔也可以的吧?
你認證了根據(jù)政策不需要退回去 這個不退票拿來做賬
哦哦,好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。