你們兩方在合作的時(shí)候就需要提前商量,然后確定好,況且在合同里面約定清楚。
老師,就是房地產(chǎn)企業(yè),要是甲供材料的,乙方也就是掙個(gè)人工,對(duì)方開(kāi)票,說(shuō)是可以按照簡(jiǎn)易征稅,我就是想問(wèn),乙方是能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)得稅率,也能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)得稅率不,然后甲乙方簽合同的時(shí)候,要給對(duì)方商量稅率,甲肯定希望能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的,這樣進(jìn)項(xiàng)票抵扣的多,乙方肯定希望開(kāi)三個(gè)點(diǎn),因?yàn)槭┘坠麤](méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,這稅率施可商量的,是不
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷(xiāo)項(xiàng),而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買(mǎi)了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣(mài)了1000元商品出去,我開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷(xiāo)項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
甲方是建筑業(yè)公司(央企) 乙方是建筑公司(一般納稅人) 甲方是2016年?duì)I業(yè)稅改增值稅之前簽的一個(gè)建筑合同,是3點(diǎn)的稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,乙方現(xiàn)在跟他簽合同可以沿襲老項(xiàng)目,做甲供合同,乙方也是開(kāi)3點(diǎn)的稅給甲方,問(wèn)題:1、請(qǐng)問(wèn)乙方要開(kāi)3點(diǎn)的稅要做什么手續(xù)才可以開(kāi)3點(diǎn)的稅,2、開(kāi)的是專(zhuān)票還是普票,3、如果是專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?4、能把這里的來(lái)龍去脈幫我理一下嗎?
親有個(gè)問(wèn)題問(wèn)一下你,我們有個(gè)項(xiàng)目在國(guó)外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國(guó)內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來(lái)剛開(kāi)始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬(wàn)是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話(huà)我們開(kāi)給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)材料/勞務(wù)無(wú)論專(zhuān)普都是不能抵扣的,都是價(jià)稅合計(jì)入賬;現(xiàn)在甲方又說(shuō)不想那樣簽訂合同,他說(shuō)要跟我們簽訂一個(gè)銷(xiāo)售材料的合同13% 600萬(wàn),一個(gè)建筑安裝合同 免稅的800萬(wàn),這樣相當(dāng)于我們?cè)谶M(jìn)購(gòu)巴西項(xiàng)目材料的時(shí)候就可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)進(jìn)來(lái),然后開(kāi)銷(xiāo)售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時(shí)我們的進(jìn)購(gòu)的材料可以抵扣?然后我們開(kāi)給材料給甲方也不差進(jìn)項(xiàng)了)可以這樣操作嗎
我這有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您一下, 一、乙方(電力安裝企業(yè))給甲方開(kāi)完發(fā)票,甲方應(yīng)該支付給乙方的把農(nóng)民工工資,打到甲方自己的農(nóng)民工賬戶(hù)里了,那乙方怎么做賬啊? 二、乙方(電力安裝企業(yè))增值稅按項(xiàng)目既可以簡(jiǎn)易征收又可以抵扣繳納嗎?簡(jiǎn)易征收能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 三、企業(yè)所得稅是2019年5月開(kāi)始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說(shuō)是從2018年年末就開(kāi)始查賬征收了,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數(shù)是農(nóng)民工工資,還沒(méi)有資金打款的流水),這種情況是按稅務(wù)局說(shuō)的從19年年初就開(kāi)始查賬征收企業(yè)所得稅還是從5月以后開(kāi)始查賬征收啊?如果從5月以后開(kāi)始查賬征收,企業(yè)所得稅匯算清繳又得咋報(bào)啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤(rùn)時(shí),打到b公司,a公司交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅么,b公司交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅么
老師您好注冊(cè)新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購(gòu)了這批貨物回來(lái)我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷(xiāo)售,也沒(méi)有按小規(guī)模的征收率開(kāi)具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開(kāi)具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開(kāi)成專(zhuān)票給我嗎?
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷(xiāo),公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷(xiāo)嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
填寫(xiě)出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對(duì)應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶(hù)轉(zhuǎn)租金到公戶(hù),再?gòu)墓珣?hù)轉(zhuǎn)到老板私戶(hù)應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶(hù)打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶(hù)怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我的意思是對(duì)方既然能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)得,也能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)稅率的發(fā)票嗎
不是的,可以開(kāi)九個(gè)點(diǎn),只有可以享受簡(jiǎn)易征稅的,才可以開(kāi)三個(gè)。
那他既然能享受簡(jiǎn)易征稅,是不是就只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)稅率,就不能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)稅率呢
這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅是可以享受,是屬于稅收優(yōu)惠,你也可以放棄享受。
假如對(duì)方要是放棄享受這個(gè)稅收優(yōu)惠,給對(duì)方開(kāi)9個(gè)店發(fā)票,是不是以后不管給對(duì)方誰(shuí)家開(kāi)票,都要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)稅率呢,就不能享受這個(gè)稅收優(yōu)惠了么
對(duì)的,要么你就整個(gè)按9%開(kāi),你就放棄享受這個(gè)減免喲。