您好 應收賬款和應付款科目余額為負數 資產負債表里就入到預收和預付科目 在年初一月份錄入財務軟件期初數據也是這樣錄入
“預收款項”項目應根據“預收賬款”和“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末貸方余額合計數填列。如“預收賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在資產負債表“應收賬款”項目內填列。 預收是一項負債,為什么會在應收賬款項目內填列?這里的借方余額指什么?誰是借方?
老師,我們手工做賬沒有設預收賬款和預付賬款科目,如果應收賬款和應付款科目余額為負數,資產負債表里就入到預收和預付科目里。現在年初一月份,我錄入財務軟件期初數據怎么錄呢?
老師,我軟件沒有設預收預付科目,請問應收賬款貸方余額跟應付賬款借方余額,我應該怎么匯總在資產負債表中呢?
老師,我的資產負債表不平,我看代賬給我的報表有預收賬款和預付賬款,但是我在明細賬里沒有數據,科目余額表也沒有,代賬說是自動生成的,應收應付的數目沒有錯,但是我的科目余額表沒有預收和預付,我該怎么核對呢?
老師,應收賬款的余額是負數,導出的資產負責表就變成了應收賬款 和預收賬款兩個科目都有余額了。現在我們公司想換一個做賬系統,重新建賬,那么應該怎么錄入這應收賬款的期初余額?因為我之前的分錄一直沒有用到過預收賬賬,現在錄入期初我是只錄應收賬款還是兩個科目都錄呢?
你問2023年度以前個稅的計提和繳納這塊沒有清理過,現在接手以后呢?會計接手以后這個怎么應該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的計提和繳納也存在同樣的問題
郭老師沖紅去年的發票也要匯算清繳做調整嗎?還有退回來的工資怎么做會計分錄
我們在國外有店 然后吧 一個是我們運輸的半成品是需要自己加工的 一個是運輸的成品是可以直接售賣的 這個還沒到國外的貨品是屬于國外的資產不
小微企業企業所得稅稅率
小型微利企業企業所得稅稅率是5%是嗎?利潤×5%就是要交的企業所得稅?
酒店行業房租費計入成本還是管理費用?如何做賬?
你好啊,公司是農業技術有限公司,他們用拖拉機給荒地運土踏平等作業,現在拖拉機個人司機給公司開個人代開發票,可以按一下編碼開嗎
郭老師,我有做了一些紙箱在周轉材料,領用的時候是領到制造費用,還是直接領用到主營業務成本
老師,要調資產負債率調小,資產負債表需要怎么調整
這樣沖紅發票需不需要匯算清繳做納稅調整呢?
余額是總的,應收應付還有二級科目客戶名稱呢。應收應付把余額為負的客戶錄到預收和預付科目嗎?
應收應付把明細余額為負的客戶錄到預收和預付科目
好的,期初這樣錄,以后應收應付也是這樣錄是嗎
期初這樣錄,以后應收應付也是這樣錄 是的