同學你好 直接原分錄負數紅沖
請問銷售方紅沖的專票,如何做賬務處理呢
老師,銷售方發票開錯紅沖之后,賬務要如何處理?
請問下 以前年度購買的廠房 現在銷售方開了紅沖發票 如何處理
老師,您好,銷售發票沖紅是如何賬務處理呢?
去年稅控盤開的一張專票,現在稅控盤注銷了,以前的專票要紅沖,如何處理呢,分錄+發票沖紅方法
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
請問申報增值稅的時候處理呢?轉出嗎?
同學你好 轉出就可以了哦
在稅務局申報得時候做銷項轉出嗎?請老師確定說明下謝謝
銷項直接原分錄負數紅沖就行了