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老師,請問預充卡屬于“未發生銷售行為的不征稅項目”可以下設601“預付卡銷售和充值進行開票,增值稅稅率是0,那么后面消費者來消費預沖卡以后如何作賬務處理呀

2021-03-01 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-01 08:50

同學你好!后期實際消費? ?則 借:預收賬款 ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶1437 追問 2021-03-01 08:51

那前面開票的時候呢

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齊紅老師 解答 2021-03-01 08:52

借:銀行存款 ? ? ?貸:預收賬款

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同學你好!后期實際消費? ?則 借:預收賬款 ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021-03-01
你好 ;? ?1. 如果你買來送人直接計入管理費用-招待費去核算 ;? ?主要是看你買來的用途是什么; 如果買來 直接送人直接計入費用去 ;??
2022-02-14
你好,這種是消費以后拿到發票才可以入賬的
2024-01-11
同學你好 這個看對方給你開的什么發票,是預付卡的都不能稅前扣除的,都要調增 借管理費用招待費 貸銀行存款 然后直接全額調增
2020-10-09
充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 (這個是對的) 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么?分錄應該以下。 借:應收賬款。 貸:主營業務收入。 應交稅費—應交增值稅。 減免對應的增值稅時,分錄為。 借:應交稅費—應交增值稅。 貸:營業外收入—稅收減免。 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入?是的 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?現在小規模開普票免稅的,按照以上老師分錄做
2022-10-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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