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你好老師,以前的進項稅,每月沒認證,計入應交增稅費,待認證進項稅了,現在想認證,是轉到進項稅里嗎?這個分錄對嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅

2021-02-28 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-28 09:45

上述分錄處理完全正確,是這樣的處理

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快賬用戶1667 追問 2021-02-28 09:50

你好老師,我們房地產公司,現在預售階段,沒交房,每月都有預收款,需要預交增值稅,認證進項后,是不是可以抵減預交增值稅?

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齊紅老師 解答 2021-02-28 09:53

我們房地產公司,現在預售階段,沒交房,每月都有預收款,需要預交增值稅,不能抵減預交增值稅

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快賬用戶1667 追問 2021-02-28 09:55

那現在認證與不認證,有什么區別呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-28 09:58

現在不需要認證進項稅。因為不抵扣進項稅。

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快賬用戶1667 追問 2021-02-28 09:59

什么時候認證合適,確認銷項嘛?

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齊紅老師 解答 2021-02-28 10:00

確認銷項時,肯定認證合適些。

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快賬用戶1667 追問 2021-02-28 10:00

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-02-28 10:02

祝學習進步,工作順利

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上述分錄處理完全正確,是這樣的處理
2021-02-28
你好。對的,沒有問題的,學員
2022-01-10
你好,月末未認證的進項稅額,發票入賬的時候,直接這樣 就是了? 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2023-05-11
是的,分錄正確的
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:待認證進項稅額
2025-03-07
對的,是的,是這么做的。
2023-04-11
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