你折舊計算還是要點一下的,
老師好,重復(fù)入帳的固定資產(chǎn)和長期待攤費用,并且己計提折舊和攤銷,更正時,負(fù)數(shù)更正就可以了是吧,那折舊和攤銷部分應(yīng)如何處理呢,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我公司的固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)計提完成了,那我在金碟系統(tǒng)應(yīng)該不用再計提折舊了吧,但我每期結(jié)帳時就會提醒我還沒有計提折舊,要我先計提后才能張結(jié)帳,這樣我應(yīng)該如何做?
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點“計提折舊”時跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個月系統(tǒng)自動計提折舊后才會有顯示?還有這個折舊計提以后是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢?
你好,老師,請問下,我當(dāng)時系統(tǒng)是9月份賬沒做賬,9月份計提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來,后打折清理固定資產(chǎn)開票了,開票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個開票金額來做分錄是吧。
老師,我們公司之前的賬是代賬會計做的,廠房是自建的,去年五月就已經(jīng)生產(chǎn)了,可是廠房這些固定資產(chǎn)沒有計提過折舊,按正常投入生產(chǎn)了,就應(yīng)該計提折舊,外賬會計說見到驗收報告才結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn),再計提折舊。應(yīng)該不是這樣的吧
出口退稅進(jìn)項勾選成了抵扣了,分錄是借庫存商品,應(yīng)交稅費進(jìn)項稅,貸應(yīng)付賬款,下個月做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄
我們是廣告?zhèn)髅焦荆梢栽黾泳W(wǎng)絡(luò)銷售的經(jīng)營范圍嗎,
老師,請問對賬函有沒有
老師好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房開公司上班,(備注:我發(fā)現(xiàn)公司有些資料不規(guī)范,并多次和老板溝通 要他找些專業(yè)的人來規(guī)范化,可老板并不太重視,要我和其他人來 我不答應(yīng),在公司只是做簡單的,保管票據(jù))公司一直有會計和出納 我曾和老板溝通將我保管的票據(jù)交給她們 可公司的人都不接 總推三阻四找理由 導(dǎo)致保管的票據(jù)擱置,而我是2022年12底離開公司。在2023年1月至4月底老板總讓我斷斷續(xù)續(xù)來公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票據(jù),導(dǎo)致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工資也沒支付。我今年也是陸陸續(xù)續(xù)過來要工資。
老師 問您個問題 我公司4月取得一張個人代開的勞務(wù)發(fā)票(保潔費)1200元,不含稅金額1188.12,稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29(上面是增值稅和城建稅),是保潔去代開發(fā)票的時候繳納的,我公司承擔(dān)這部分開票稅費12.29。在同月支付給保潔保潔費1200+開票稅費12.29=1212.29元,代開發(fā)票的個稅我公司也承擔(dān)。請問個稅怎么計算,基數(shù)是什么,我公司承擔(dān)的這些稅費需要所得稅納稅調(diào)增嗎
老師,請問下總投資112萬,A出資20萬占股18%,B占股82%。后面新增了C出資30萬,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就問112萬*14.4%=161280,他出了20萬,那多出來的38720去哪里了,這個怎么解釋呢?
老師,支付個人居間費是什么意思?一般是哪些行業(yè)有
老師請問一下,數(shù)電里的庫存發(fā)票還有很多21年和22年23的順豐快遞專票和車保險,房租發(fā)票,這些之前會計都沒抵扣也沒有做賬,現(xiàn)在我接手了了這到時要怎么消化掉?
@郭老師老師,我們?nèi)ツ甏_認(rèn)了借方:應(yīng)收賬款620000 貸方:主營業(yè)務(wù)收入601941.75 應(yīng)交稅費——增值稅(銷項)18058.25 結(jié)果2025年我們說是這個服務(wù)終止,要沖紅26萬的發(fā)票,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?寫一下具體的分錄以及匯算清繳表格如何填寫?
老師,如果公司有三名員工,每人公司承擔(dān)1100左右,個人承擔(dān)400多,現(xiàn)在社保一人繳納400多,別的兩人沒有收入,那請問社保這塊帳怎么做?計算明細(xì)是多少?
我現(xiàn)在是點了一次之后再把憑證刪除,這樣可以嗎?
你不用計提折舊了,你折舊計算處理的金額應(yīng)該就是0;
金碟里面是自動生產(chǎn)憑證的呀,難道把憑證的金額改成0?
是的,你自動產(chǎn)生憑證嗎,你不用計提折舊了,只要點一下,然后就不會產(chǎn)生憑證了
是呀,進(jìn)固定資產(chǎn)那個頁面點計提折舊就會自動生產(chǎn)憑證了,你意思是我直點一下計提折舊就行了,就不用再一步一步跟他提示做?
你不需要折舊了,點計提折舊應(yīng)該不會產(chǎn)生憑證啊
就是還會產(chǎn)生折舊,我不知道之前是如何設(shè)置的,但我接手開始她們就說已經(jīng)計提完了,不用再計提了,所以我才覺得奇怪
那就是你固定資產(chǎn)的折舊年限設(shè)置有問題
辦公室電腦3臺,2018年11月開始用,平均年限法,原值7257元,累計折舊3906.6元,凈值3350.4元,使用壽命60期,剩余壽命28期,那就是沒有完成計提了,是吧?
是的,那是還沒有折舊完
那我之前有幾期都沒做折舊,現(xiàn)在可以在這期補上嗎?
可以的,可以補計提折舊的
那我應(yīng)該如何補做這個計提呢?我直接在本期的計提那連續(xù)補上那幾期的分錄,但那個剩余壽命還是跟我沒補的一樣,難道不是應(yīng)該我補上就會直接減了那幾期的壽命嗎?
你是軟件進(jìn)行折舊的嗎
對,直接在金碟上計提本期的折舊,那我之前三期的是不是單獨做一個手工憑證,借:以前年度損益調(diào)整 500 貸:累計折舊 500,然后再做一個借:未分配利潤 500 ,貸:以前年度損益調(diào)整 500,這樣做可以嗎?
你如果是系統(tǒng)折舊,應(yīng)該每期都會有折舊額的啊
一般都是我直接在固定資產(chǎn)那點進(jìn)去系統(tǒng)直接生產(chǎn)折舊憑證然后因為上一任說已經(jīng)不用折舊了,所以我都是把那個憑證刪掉再結(jié)帳,所以最近這幾期是沒有做計提折舊的,我現(xiàn)在補只能手工憑證補做了吧?
手工補的話,你系統(tǒng)折舊額會跟賬面折舊金額不一致的