您好 銷項稅額=89644.43*0.09=8067.90 稅負率需要繳納增值稅=89644.43*0.02=1792.89 需要進項稅額=8067.9-1792.89=6275.01
就是一家一般納稅人的公司,開了10萬含稅的銷售發票,現在按2個點的稅負交增值稅,那要拿多少進項回來? 還有另外一個,銷售發票還沒有開,但拿回了10含稅的進項發票,也是按稅負2個點交增值稅,那要開多少銷售發票出去? 發票稅率都按13%
開銷售收入89644.43元 稅率9%的一般納稅人,增值稅稅負率按2個點,需要多少進項票和要交多少增值稅稅額阿。 我計算的是進項票63966.45 增值稅稅額1644.85元。
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據我的進項稅額開13個點的銷項發票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發票含稅
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據我的進項稅額開13個點的銷項發票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發票含稅
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據我的進項稅額開13個點的銷項發票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發票含稅
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
89644.43是含稅銷售額
銷售額=89644.43/1.09=82242.60 銷項稅額=82242.6*0.09=7401.83 稅負率需要繳納增值稅=82242.6*0.02=1644.85 需要進項稅額=7401.83-1644.85=5756.98