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老師好,請問,學堂實操餐飲業(yè)品勝1月份,業(yè)務39中收到預存充值卡,飯店給客戶開具不征稅發(fā)票,業(yè)務43,客戶實際消費時,再確認收入,并繳納增值稅,此時還需要再開發(fā)票嗎?還是在報稅的硬填啊

2021-02-19 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-19 15:49

不開發(fā)票 無票收入那填寫的

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不開發(fā)票 無票收入那填寫的
2021-02-19
你好! 1.確認收入,當月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本 2.是對的 3.不用交稅分離,含稅金額記入庫存商品 4.對方只能開13%發(fā)票的(由于你們不可以抵扣進項稅額,可以要求對方開普票)
2022-04-05
1借應收賬款203.4 貸主營業(yè)務收入180 應交稅費應交增值稅銷項稅23.4
2022-05-25
1、借應收賬款203.4 貸主營業(yè)務收入180 應交稅費應交增值稅銷項稅23.4 借主營業(yè)務成本150 貸庫存商品150 2、借主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7 貸應收賬款101.7 借庫存商品75 貸主營業(yè)務成本75 3、借銀行存款90.4 貸其他業(yè)務收入80 應交稅費應交增值稅銷項稅10.4 借其他業(yè)務成本50 存貨跌價準備9 貸原材料59 4、借管理費用20 財務費用10 營業(yè)外支出5 貸銀行存款35
2022-05-25
1借應收賬款203.4 貸主營業(yè)務收入180 應交稅費應交增值稅銷項稅23.4 借主營業(yè)務成本150 貸庫存商品150 2借主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7 貸應收賬款101.7 借庫存商品75 貸主營業(yè)務成本75 3借銀行存款90.4 貸其他業(yè)務收入80 應交稅費應交增值稅銷項稅10.4 借其他業(yè)務成本50 存貨跌價準備9 貸原材料59 4借管理費用20 財務費用10 營業(yè)外支出5 貸銀行存款35
2022-05-25
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