同學,你好 嗯嗯,對的
老師 我就是購買材料款已付貨也已經到了 但發票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發票 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
1.請問老師如果當月采購貨物,貨物已到,收的發票比已付貨款多是不是這樣做分錄 借:庫存商品 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 應付賬款(收到發票未付款的部分)
老師,20年12月份采購的貨物貨物已到,票在發票認證平臺查到已開,但沒有拿到發票我做了借:預付賬款貸:銀行存款,1月份拿到發票借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:預付賬款,這樣做對嗎?
老師,20年12月份采購的貨物貨物已到,票在發票認證平臺查到已開,但沒有拿到發票我做了借:預付賬款貸:銀行存款,1月份拿到發票借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:預付賬款,這樣做對嗎?
老師,我采購了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發票,我做的分錄, 借:庫存商品。貸,應付賬款, 借應付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現在在2月份收到采購的發票,怎么學分錄啊
請問老師:銀行支出社保費14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲值卡,走的預收賬款儲值卡,現在客戶消費了,老板讓做成招待費,這個賬務怎么處理
老師,我實操外賬不行,我在哪可以學啊,去記賬公司還是
我之前庫存商品沒設置二級科目,只設立了輔助核算,現在我想把整機和配件分開設,是不是需要重新設立賬套?
速達3000_pro商業版V8.88怎么打印總賬的時候按科目分頁橫向打印,我已經勾選了按科目分頁打印,但是打出來還是全部在一起,也沒有橫向
老師,外貿企業cif出口海運費的會計分錄怎么做?
老師,金融管理部門為什么可以對單位的會計資料實施監督檢查
老師穩崗補貼是給員工的還是給企業的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
老師,可以這樣做嗎
同學,你好 嗯嗯可以的