簡易計稅不用填附表3,你這里附表3是指這個差額計算,就需要扣除的這一種優(yōu)惠才需要填。
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實操,但是第一次給企業(yè)真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
老師,這個月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價稅合計額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(不包含手續(xù)費的那些金額),實際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對不對?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(包含手續(xù)費等費用的金額),這樣對嗎?
簡易計稅需要填哪些表格,要填這個附表三?附表三第一列,后面什么扣除項目本期發(fā)生額和實際抵扣金額是啥意思?這個根據(jù)什么數(shù)據(jù)填呢?第一列免稅銷售額是啥意思?為啥出來的是含稅收入?
羅老師您好!我有一筆分包抵減業(yè)務(wù),主表的按簡易計稅的銷售額和稅額都是直接導(dǎo)入的數(shù)據(jù),我填寫了取得的分包款發(fā)票在附列資料表三填寫了本期發(fā)生額和本期實際扣除金額保存了,但是主表在計算應(yīng)納稅額時沒有把我填寫的分包款稅金扣除,要怎么操作?
取證單反饋要求(主營的這個說明怎么寫) 1.請將核實結(jié)果填寫在附件的表格中,附件中的數(shù)據(jù)來自于2023年及2024年申報數(shù)據(jù) 2.在第13列填寫情況是否屬實,是/否,如填是,后續(xù)只需填第19列,如不是,則填第14列-第19列。 3.在第14列填寫企業(yè)2023年制造業(yè)務(wù)銷售額,數(shù)字以企業(yè)所得稅年度納稅申報附表A101010一般企業(yè)收入明細表中第三行銷售商品收入為準,如有其他情況,請附情況說明及證明材料,且數(shù)字必須來源于上表。 4.在第15列填寫企業(yè)2023年全部銷售額,數(shù)字以企業(yè)所得稅年度納稅申報附表A101010一般企業(yè)收入明細表中第一行營業(yè)收入為準,如有其他情況,請附情況說明及證明材料,且數(shù)字必須來源于上表。 5.在第16列填寫14列除以15列的值,保留小數(shù)點后兩位。
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那一般納稅人有些部分選擇簡易計稅3%開票,最后叫增值稅需要填寫哪個表格啊?
直接附表1,簡易計稅3%銷售額里面填寫即可
哦哦哦,直接填附表一簡易計稅3%的銷售額,而且這部分不可以抵扣公司之前的進項是嗎?直接交3%稅是嗎
對的,就是這個意思的