正常按銷售商品13%稅率申報處理即可
銷售使用過的固定資產(chǎn),在填增值稅申報表的時候,填在應稅貨物銷售額里嗎?
銷售2020年購入自己使用過的固定資產(chǎn),并已抵扣的固定資產(chǎn),增值稅申報表如何填列?
老師,企業(yè)銷售已使用過的固定資產(chǎn),購買時已抵扣13%,銷售時怎樣填納稅申報表
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),原固定資產(chǎn)21年買入,13%進項,已抵扣,銷售時如何開票
一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)購入時進項已全額抵扣,出售時銷項按13%開票,增值稅申報時應如何填列
24年有一筆3萬元的收入,在納稅明細里,但實際未收到,對個人有哪些影響
請問:25年4月稅務要求我司確認2024年度未開票收入1000萬,并已作未開票收入補正申報且繳納稅款,現(xiàn)做2024年所得稅匯算清繳,未開票收入1000萬應怎么處理?
請解答一下c選項,交易性金融資產(chǎn)不是有進項稅嗎
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我公司名下有輛汽車,我現(xiàn)在這個車賣給個人了, 二手車開具了二手車交易發(fā)票 ,因為我的賣價低于凈值,那么我是不是不需要繳納所得稅吧
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,您好!第10小問,計算應納稅所得額補繳所得稅,為什么答案里沒有加上第(4)里面企業(yè)計入不征稅收入的800,為什么這個800不納稅調(diào)增啊
財務對賬需要用電腦才行嗎
老師,第三小問計算敏感性負債時為什么不減去短期借款呢
請問老師老師講的Excel有版本區(qū)別嗎?身份證號碼文本格式為啥跟老師講的不一樣呢
如果這樣申報,那么賬上主營業(yè)務收入,和申報表的本年累計就對不上了
這里有差異是正常的,口徑不一致