你好,提供生活服務(wù)20年增值稅免稅,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣
北京一家做生活服務(wù)的一般納稅人公司,2019年取得生活服務(wù)收入50萬(wàn),取得全部收入90萬(wàn),20年1月,開(kāi)增值稅發(fā)票價(jià)稅合計(jì)100萬(wàn),當(dāng)月取得6%的成本進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,價(jià)稅60萬(wàn),于當(dāng)月抵扣,問(wèn)20年涉及稅金
現(xiàn)在是21年了,收到20年12月28號(hào)其他公司開(kāi)給我們公司的專用發(fā)票,并沒(méi)有暫估成本,但是該專票我們勾選認(rèn)證了,已經(jīng)抵了所屬期為20年12月份的增值稅,那么這個(gè)票能不能收入賬到21年
提供生活服務(wù)20年增值稅免稅,21年1月取得所屬期20年12月的成本費(fèi)用專票(開(kāi)票日期為21年1月),進(jìn)項(xiàng)稅額可以正常抵扣嗎?
老師我公司是運(yùn)輸公司 21年七月由小規(guī)模變成一般納稅人 21年七月取得的通行日期為20年11月的過(guò)橋費(fèi)發(fā)票 可以抵扣七月份的進(jìn)項(xiàng)稅額么
老師,我們公司準(zhǔn)備22年1月變更成為一般納稅人,21年12月付22年1-6月的房租,這樣的話22年1月取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
我們開(kāi)的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時(shí)候把紅字發(fā)票開(kāi)成了電子的,這個(gè)怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費(fèi),但是一直沒(méi)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了,這種情況怎么辦
老師,17-23年期間老板跟其他公司要了幾輛旅游車轉(zhuǎn)到公司名下(車輛行駛證上是公司名字)。但是這些年車子都是老板自己在用,要車的錢(qián)也沒(méi)有從公司轉(zhuǎn)出,都是老板自己跟對(duì)方私下交易的。2025年開(kāi)始老板才開(kāi)始把這這車用在公司做包車用。想問(wèn)問(wèn),這些車子算公司的固定資產(chǎn)嗎?今年開(kāi)始這些車子的收入算公司的業(yè)務(wù)收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)充電器,電腦內(nèi)存卡這些進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎,公司是銷售化妝品的
匯算清繳需要交費(fèi),如何交費(fèi)?
你好老師,內(nèi)賬給合伙人分錢(qián)怎么做賬,不涉及稅
這個(gè)政策是什么意思,什么樣的適合。我應(yīng)該選擇退稅嗎?我們是勞務(wù)派遣公司,我剛接手,所以不知道什么意思,兩個(gè)政策可以給解讀一下嗎
老師生產(chǎn)制造企業(yè)成本核算,您簡(jiǎn)單說(shuō)下唄,我之前一直是商貿(mào)行業(yè)想轉(zhuǎn)崗制造行業(yè)但沒(méi)經(jīng)驗(yàn),還有就是制造行業(yè)申報(bào)與商貿(mào)行業(yè)申報(bào)有區(qū)別嗎?
杭州公司,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月份將職工A設(shè)置為累計(jì)減除費(fèi)用6萬(wàn),并且1-5月工資滿6萬(wàn),現(xiàn)在6月需要操作職工A離職,那對(duì)于他的工資個(gè)稅,還是可以累計(jì)減除6萬(wàn)嗎?還是會(huì)怎么樣的?
老師,同行借我們的耗材,我們成本價(jià)出的,這個(gè)該怎么記賬呢
開(kāi)票日期是1月的也不可以抵扣是嗎?
開(kāi)票日期是1月的也可以抵扣
提供生活服務(wù)21年增值稅不免稅
但是這筆費(fèi)用所屬期是20年12月的,發(fā)票在1月開(kāi)具,這樣是可以抵扣還是不可以抵扣?
費(fèi)用所屬期是20年12月的不可以抵扣