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11月申報日期,12月出口日期,確認收入是不是12月,11月做發出商品,11月開票,12月開匯率調整發票,然后12月申報退稅才錄系統,才計征城建,教育,地方教育,然后印花是11月計征,12月調減再做和其他內銷一起計征印花?

2021-02-03 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-03 09:42

?你好? 你要看你印花稅是什么申報期。 正常比如月報的話 。 你出庫后 發生了業務 次月就得報稅的 。? ??

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同學你好 對的 理解正確
2021-02-05
?你好? 你要看你印花稅是什么申報期。 正常比如月報的話 。 你出庫后 發生了業務 次月就得報稅的 。? ??
2021-02-03
同學你好,按出口日期12月份發出商品確認收入(12月份開發票,按12月份1日的匯率),出口是退稅,不交增值稅,無需交附加稅。
2021-02-04
同學您好,您最正規的做法就應該是12月份出口,12月份確認收入,計提印花稅稅額,以后就不存在還要匯率調整,您假如確實出現您這種情況,可以和12月的下坡額合并一起計征。
2021-02-02
你好,你說的是正確的這個
2021-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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