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@鄒老師 老師好, 一、我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,公司的收入是無票收入,申報增值稅時 :咨詢過地方稅局稅管員說,不含稅收入=含稅收入÷1.03 然后在再減去2%的增值稅優(yōu)惠,最后增值稅應(yīng)納稅額就是=(含稅收入÷1.03)×3%-(含稅收入÷1.03)×2% 這樣的話,現(xiàn)在我的賬上增值稅計提要怎么出呢? 二、沒有增值稅優(yōu)惠之前的賬我們是這樣出的:無票收入,收到租金時:借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月末計提增值稅:貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納增值稅時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

2021-02-01 23:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-02 08:26

你好,按照你這個計提就可以,因為這樣按照1計提也是正確的

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快賬用戶4042 追問 2021-02-02 08:46

但是老師,如果賬上計提增值稅的時候是實際繳納數(shù)(含稅收入/1.03×0.01)計提的話,然后賬上的主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)與增值稅申報表上填的不含稅收入不一致了,

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齊紅老師 解答 2021-02-02 08:46

因為你后期不是沖了嗎? 月末計提增值稅:貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這樣就調(diào)整過來了

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快賬用戶4042 追問 2021-02-02 09:12

老師,我的收入是無票收入,所以收到租金時直接價稅合計一起進去主營業(yè)務(wù)收入的,分錄:借,銀行 貸,主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在增值稅繳納是1%的稅率, 但是在增值稅申報時,向稅管員咨詢過,我在申報表上填寫的不含稅收入是由含稅收入/1.03得到的, 但是繳納增值稅時是含稅收入/1.03×0.01得到的

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齊紅老師 解答 2021-02-02 09:13

那你問的是在1月的申報的填寫是是以前的?

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快賬用戶4042 追問 2021-02-02 09:25

例如:含稅收入是743882.02 申報增值稅時不含稅收入是 722215.55(743882.02/1.03) 因為疫情有2%的增值稅減免,所以實際繳納的增值稅額是7222.16(743882.02/1.03×0.01) 賬上計提增值稅時貸: 主營業(yè)務(wù)收入 7222.16(紅字)貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅7222.16 然后賬上主營業(yè)務(wù)收入的余額就會是 736659.86(743882.02-7222.16) 這個 因為賬上這個主營業(yè)務(wù)收入的余額是736659.86,但是在申報增值稅時不含稅收入是722215.55(這是在申報增值稅申報表時咨詢稅局稅稅管員讓這么填的)老師您看,

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齊紅老師 解答 2021-02-02 09:39

你需要把賬上調(diào)整為722215.55 多余的這部分轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,讓增值稅和賬上一致

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快賬用戶4042 追問 2021-02-02 09:42

老師,那怎么做會計分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-02 09:46

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(計提的那2%) 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶4042 追問 2021-02-02 09:51

老師您的意思是 先做貸:主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(計提那3%) 后再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的分錄: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(2%那部分) 貸:營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2021-02-02 09:55

是的,先按照3計提稅金,最后繳納1% 那2%轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入核算

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快賬用戶4042 追問 2021-02-02 09:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-02 10:01

不客氣麻煩給予五星好評

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