同學您好,您銀行是分兩筆走賬的是嗎
你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應付職工薪酬。發放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應付職工薪酬,應交個稅。發放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
老師,發放工資的時候有手續費,記賬是借:應付職工薪酬 財務費用 貸銀行存款 還是單筆記發工資借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,手續費借:財務費用 貸:銀行存款 ?
老師好,轉賬發工資所要扣的手續費由個人承擔了,如6108,實收到6104,扣掉了4元手續費,借:應付職工薪酬6108,貸:銀行存款6108 還是,借:應付職工薪酬6104,手續費4,貸:銀行存款6108
提問:老師,付員工福利費(生日會的費用)的時候,借:管理費用-職工福利費;貸:銀行存款;還是要借:管理費用-職工福利費;貸:應付職工薪酬;借:應付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
計提工資,借:管理費用工資6000 貸:應付職工薪酬5970,應交個稅30。支付,應付職工薪酬5970 銀行存款 借,應交個稅,貸,銀行存款 還是借:管理費用工資6000,貸,應付職工薪酬6000支付時應付職工薪酬6000 應交個稅30銀行存款5970
母公司資產下沉,母公司的負債也下沉,會計分錄怎么記?
我們公司是個物業公司,對方公司也是物業公司我們承包了他們物業的項目,我們經營范圍有勞務服務不包含勞務派遣,我們要給他開發票開什么內容?是勞務服務勞務費,還是企業管理服務管理服務費?
老師好,我們的帳之前一直在代賬那做,固定資產這塊要怎么從哪下手呢,數據搞不懂,代賬那的固定資產明細有些都是19年的還在提,去年裝修買的家具電腦都沒見在固定資產上顯示,都給做了費用了,我現在怎么入手呢
您好老師,公司24年7月后的5年內實繳,7月前的?3年過渡期也就是8年,不能超2032年,但是這個過渡期是從開業開始算還是從24年開始算啊,比如我這家公司是2018年開業,是2026年實繳還是2027年實繳啊
請問公司員工電話費實報實銷,電話是員工個人姓名,能入賬嗎?計不計入綜合所得繳納個稅?
增值稅怎么算?怎么銷項跟進項差不多,稅還交很多呢
今年2月份新成立了一家道路運輸的物流公司,3-4月一共開票7萬稅率1%的普票,但是現在客戶要求要開稅率9%的發票,要從小規模申請為一般納稅人嗎?需要提供什么資料,申請后多久可以開出9%的發票呢?
小規模開出去的專票一般人能抵扣嗎
一般納稅人開具專票稅率是6%,開普票也是嗎?
請問,在電子稅務局如何查詢合計繳稅金額?
是的,工資扣一筆,手續費扣一筆
那還是分開做比較好
也可以所有的手續費的一起做
那就是月底的時候所有手續費做一筆是吧