你好 我們?nèi)ツ臧l(fā)生過這樣的事情 后來(lái)收回來(lái)的錢交給財(cái)政 借 銀行存款 貸應(yīng)交財(cái)政專戶
老師你好! 關(guān)于收到去年差旅費(fèi)差額退回政府會(huì)計(jì)怎么做賬? 行政單位 ,以前年度2019年報(bào)銷不規(guī)范,差旅費(fèi)有多報(bào)的,現(xiàn)部門檢查,要求個(gè)人退還多報(bào)銷的錢,收到個(gè)人退還多報(bào)銷的差旅費(fèi)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?具體分錄該如何做?
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
二、某事業(yè)單位為財(cái)政授權(quán)支付單位,2022年12月份發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)平行記賬的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)處理: 1、從單位零余額賬戶中提現(xiàn)8000元備用。 2、單位小李出差預(yù)支差旅費(fèi)1200元。 3、小李出差歸來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)1050元,退回現(xiàn)金150元。 4、單位購(gòu)買電腦2臺(tái),價(jià)款7000元,通過零余額賬戶支付。 5、購(gòu)入材料一批,價(jià)稅合計(jì)11300元,材料已入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。 6、接受個(gè)人捐贈(zèng)款30萬(wàn)元,已存入銀行。 7、收到出租房屋租金收入6000元,存入銀行。 3、業(yè)務(wù)部門從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料2000元。 9、本月計(jì)算應(yīng)付職工工資總額50萬(wàn),扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)1萬(wàn)元,養(yǎng)老保險(xiǎn)4萬(wàn)元,住房公積金6萬(wàn)元,個(gè)人所得稅2.4萬(wàn)元。 10、向銀行簽發(fā)授權(quán)支付憑證,支付職工工資。 11、匯總上繳代扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)1萬(wàn)元,養(yǎng)老保險(xiǎn)4萬(wàn)元,住房公積金6萬(wàn)元。 12、代繳代扣個(gè)人所得稅2.4萬(wàn)元。他們需要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄嗎
12:54問答詳情23:50:51后或5次對(duì)話后問題結(jié)束12:44問答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,我想問一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好:多報(bào)銷的部分;要回退給你公司:你做其他應(yīng)收款:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi):其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷單金額就寫了600元,不用改報(bào)銷單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;報(bào)銷單寫300哈;你是額外多支付了300出去;不是600哦;要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要寫個(gè)說(shuō)明嗎?還是怎么處理呀?
14:01問答詳情22:53:50后或5次對(duì)話后問題結(jié)束12:54問答詳情23:50:51后或5次對(duì)話后問題結(jié)束12:44問答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,我想問一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好:多報(bào)銷的部分;要回退給你公司:你做其他應(yīng)收款:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi):其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷單金額就寫了600元,不用改報(bào)銷單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;報(bào)銷單寫300哈:你是額外多支付了300出去;不是600哦:要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要寫個(gè)說(shuō)明嗎?還是怎么處理呀?
這個(gè)之前的是12月賬在哪里看
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
發(fā)的臨時(shí)工需要申請(qǐng)個(gè)稅嗎?會(huì)計(jì)憑證跟員工發(fā)工資一樣嗎
老師,我們采購(gòu)來(lái)的零件直接用到指定的項(xiàng)目中,零庫(kù)存,做分錄時(shí)還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產(chǎn)成本嗎
老師,匯算清繳時(shí)候利息是負(fù)數(shù),填表時(shí)候利息支出是寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師有張發(fā)票對(duì)方給我們開了公司名字其中的兩個(gè)字,也沒有稅號(hào),這個(gè)發(fā)票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現(xiàn)在做到確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時(shí)候?qū)懙姆咒浝镉羞@個(gè)用進(jìn)項(xiàng)沖減收入的分錄,現(xiàn)在還用4月整月收到的進(jìn)項(xiàng)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
農(nóng)業(yè)小規(guī)模的買的苗,對(duì)方開免稅票可以用嗎?報(bào)稅有沒有影響
老師,找不到網(wǎng)銀的課,在哪里找
上交的時(shí)候相反分錄
現(xiàn)在是零余額賬戶
那么做你支出的相反分錄
單位的零余額賬戶怎么存銀行
如果退回去零余額,那就是退回到財(cái)政指標(biāo)額度,不是銀行
我想把錢直接存入單位零余額賬戶,行嗎?
不可以,零余額賬戶不可以有余額
我們這邊是交回財(cái)政局
如果行,怎么做分錄
零余額賬戶不可以有余額
如果行 就做你支出的相反分錄
問題是跨年度的賬了
一樣,到了年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,就全部沖掉
收入費(fèi)用一起結(jié)轉(zhuǎn) 是0
交財(cái)政局哪個(gè)股室
匯入財(cái)政局國(guó)庫(kù)股
收入記什么
借 銀行存款 貸應(yīng)交財(cái)政專戶
上交的時(shí)候相反分錄