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xx生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率13%,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場,開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額800000元.(2)銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含稅銷售額282500元 (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)職工福利,成本價為20萬元,成本利潤率為10%該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格. (4)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票注明支付的貨款600000元進項稅額78000元支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅1800元 (5)支付廣告服務(wù)費取得增值稅專用發(fā)票注明金額50000元增值稅為3000元 (6)因倉庫管理不善,上月購進的一批工具被盜,該批工具的采購成本為80000元(購進工具的進項稅額已抵扣) 要求:(1)計算銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額. (2)計算銷售乙產(chǎn)品的銷項稅額。 (3)計算自用新產(chǎn)品的銷項稅額. (4)計算外購貨物、接收服務(wù)應(yīng)抵扣的進項稅額.(5)計算非正常損失進項稅額轉(zhuǎn)出金額. (6)計算該企業(yè)5月份合計應(yīng)繳納的增值稅.

2021-01-21 00:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-21 01:28

你好,給題的計算過程參考如下 (1)800000*13%=104000 (2)282500/1.13*13%=32500 (3)200000*1.1*13%=28600 (4)78000%2B1800=79800 (5)80000*13%=10400 (6)104000%2B32500%2B28600-79800-3000%2B10400=92700

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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