你好需要計算做好了發給你
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
謝謝!等你哦!
今天晚上能做好嘛
:(1)計算銷售甲產品的銷項稅額. 800000*13%=10400
2)計算銷售乙產品的銷項稅額 282500/1.13*13%=32500
(3)計算自用新產品的銷項稅額 200000*(1+10%)*13%=28600
(4)計算外購貨物、接收服務應抵扣的進項稅額 78000+1800=79800
(4)計算外購貨物、接收服務應抵扣的進項稅額 78000+1800+3000=82800
(5)計算非正常損失進項稅額轉出金額. 80000*13%=10400
(6)計算該企業5月份合計應繳納的增值稅 10400+32500+28600-(82800-10400)