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老師,一般納稅人公司的購銷合同上面沒有具體的金額,每個月都有進貨和發貨,那這個購銷合同的印花稅怎么計算呢?是進貨的不含稅金額+發貨的不含稅金額嗎?還是進貨的含稅金額+當月開票的含稅金額?

2021-01-19 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-19 15:51

進貨的不含稅金額%2B發貨的不含稅金額,作為計稅的基數,本省可能存在一定的減免稅政策。

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快賬用戶1327 追問 2021-01-19 15:52

我本月雖然發出了商品,可是沒有開票,貨款也沒有收到的情況下,也要交印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 15:54

你做了收入沒有,就是是否做了無票的收入?

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快賬用戶1327 追問 2021-01-19 15:55

老師,這個購銷合同的印花稅,一般是季報的時候在網上申報,但是次月才扣款,那我比如:4月網上填申報表并扣款,但是申報的是1—3月的印花稅,那我需要在3月做賬的時候計提嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 15:56

需要在3月份進行計提,當然如果是3月份沒有計提,只能在4月份繳納時,補提了。

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快賬用戶1327 追問 2021-01-19 15:59

老師,我發貨的商品,借:發出商品 貸:庫存商品 ,等到開票的時候 借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費—銷項稅 ,再結轉成本,收到貨款 借:銀行存款 貸:應收賬款

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快賬用戶1327 追問 2021-01-19 16:00

沒有做無票收入

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齊紅老師 解答 2021-01-19 16:00

那就是需要計提,因為你已經確認了收入。

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快賬用戶1327 追問 2021-01-19 16:01

什么意思?一般3月發的貨,要在4月才開票

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快賬用戶1327 追問 2021-01-19 16:02

所以,我季度統計的都只是進貨的金額,發貨的只統計了開票的不含稅金額?這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 16:05

在4月份才開具發票,做收入,就是第二季度進行申報印花稅的數據了。按不含稅金額進行統計。

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快賬用戶1327 追問 2021-01-19 16:09

老師,關于印花稅還有一個問題需要咨詢,我公司每個月給商場供貨,每個月商場都會從貨款里扣除5%的運費,那這個運費需要交印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 16:10

需要在3月份計提,4月份申報繳納稅款。

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快賬用戶1327 追問 2021-01-19 16:19

也就是說這個運費也要交印花稅,按著這個季度的貨款扣除的金額來計提對嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-01-19 16:22

購銷合同的印花稅,就是采購金額與銷售金額都要需要繳納印花稅的。運費,如果是采購貨物的金額,也是需要交稅。稅率是萬分之三。

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快賬用戶1327 追問 2021-01-19 16:26

好的,老師,購銷合同上只有商品的名稱,沒有單價和總金額,那這個印花稅統計的時候是含稅的還是不含稅的呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 16:28

你做了申報數據,就是按申報的數據填寫。按賬務申報的數據進行申報印花稅。

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快賬用戶1327 追問 2021-01-19 16:33

好的,可以這樣理解吧:申報表上一個季度的數據是多少,就報多少的印花稅;所有當月需要交的印花稅,雖然在下個月才付款,都需要計提,對嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-01-19 16:37

是的,因為是按季度的數據進行申報的。

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快賬用戶1327 追問 2021-01-19 16:39

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-19 16:40

祝學習進步,工作順利

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進貨的不含稅金額%2B發貨的不含稅金額,作為計稅的基數,本省可能存在一定的減免稅政策。
2021-01-19
您好,這個是按合同來的,上面是含稅的就按含稅來申報
2025-04-10
您好,以下是工作經驗的回復 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務不來看我們合同的,就是取賬上的數據來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計%2B原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據賬套里管理費用等-保險費取數,租賃合同0.1%根據賬套里管理費用等-租賃費取數
2024-08-10
您好 生產企業購進的貨物,按照購進合同繳納印花稅
2020-10-16
您好,可以按發票金額,購銷都需要計入印花稅
2022-04-14
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