你好!配電箱留在工地上,那歸屬權(quán)是屬于誰的呢?是屬于甲方的,還是你們的呢?這個(gè)配電箱的用途能否說明白點(diǎn)呢?
老師,現(xiàn)在我來一個(gè)公司上班,這個(gè)公司以前購買材料,然后又以單項(xiàng)包工的形式請(qǐng)人施工,建高架房倉庫,資金一直沒有通過對(duì)公賬戶,現(xiàn)在倉庫建成要投入使用了,多數(shù)資金也已經(jīng)付了,在賬目方面我要怎么處理呢?是把各種材料發(fā)票開過來,再把各方施工的發(fā)票補(bǔ)過來計(jì)入到固定資產(chǎn)嗎?可是其中有些發(fā)票是補(bǔ)不過來。我應(yīng)該怎樣處理這個(gè)賬目?
工地施工買過30個(gè)配電箱,金額一萬多,當(dāng)時(shí)入賬入了固定資產(chǎn)。項(xiàng)目完結(jié)了,配電箱需要留在工地上,賬上應(yīng)該怎么做調(diào)整?
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎?
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開了一批空調(diào)設(shè)備發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)按照正常的銷售做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是9月的時(shí)候?qū)Ψ秸f由于資金管控,需要以我們公司的名義在項(xiàng)目所在地開一個(gè)農(nóng)民工工資專項(xiàng)賬戶,他們會(huì)把這批發(fā)票的貨款付到我們新開的這個(gè)專項(xiàng)賬戶里面,然后再以工資的形式發(fā)出去,現(xiàn)在這個(gè)賬戶是沒有余額的,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
excel能用光標(biāo)按到最下面那欄(是不是叫名稱欄) ?謝謝
內(nèi)賬,每個(gè)月需要計(jì)提哪些
老師,有會(huì)計(jì)憑證封面的電子模板嗎
老師你好,印花稅買賣合同是按銷售額購進(jìn)額的多少來征收?還是直接按這個(gè)基礎(chǔ)??萬分之3
老師:小規(guī)模的免稅增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那報(bào)所得稅收入時(shí)這部分要計(jì)入嗎?
老師,在網(wǎng)上買一個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)操的課程,一兩百的對(duì)自己有幫助嗎
老師,一預(yù)到底是什么意思啊
excel按上下光標(biāo)不動(dòng)了 按哪個(gè)鍵動(dòng) 謝謝
老師:我想問一下,我們公司的房租每月分?jǐn)傁聛韯澋?4000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現(xiàn)在5月份申報(bào)個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)用的工資是不是3月份的應(yīng)發(fā)工資總額
我公司只負(fù)責(zé)地基基礎(chǔ),完工要撤場(chǎng),配電箱留在工地,我公司就不要了。相當(dāng)于送給甲方了。因?yàn)楹罄m(xù)工程還要使用配電箱。送給甲方,就屬于甲方了。之前購買時(shí)候入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在該如何調(diào)賬?
你好!那需要把之前的固定資產(chǎn)沖掉,直接做一筆反分錄,已經(jīng)計(jì)提的也做紅字沖銷掉,將這個(gè)配電箱計(jì)入成本中。
成本計(jì)入什么科目?間接費(fèi)用嗎?
你好!成本計(jì)入工程成本中,不屬于間接費(fèi)用,屬于你這個(gè)工程的實(shí)際成本。