你好,可以,全額繳納增值稅,所得稅里面這個(gè)不計(jì)收入。
老師您好,我公司剛成立,成本費(fèi)用較少。去年12月末收到2021年的一筆全年收入,12月已經(jīng)開發(fā)票,增值稅要正常交了,但收入太多企業(yè)所得稅交的多,所以我想12月把這筆錢做預(yù)售貨款,2021年分月確認(rèn)收入,這樣可以嗎?
老師,2020年11月份新成立的小規(guī)模物業(yè)公司,11月份預(yù)收了2021年的物業(yè)管理費(fèi),實(shí)際合同從2021年開始執(zhí)行。所以2020年也沒有開發(fā)票。這個(gè)月季度報(bào)稅是只做了預(yù)收,不確認(rèn)收入,今年開發(fā)票了,第一季度報(bào)稅了確認(rèn)收入可以嗎?還是去年預(yù)收的在12月底也要確認(rèn)收入報(bào)稅
2020年9月根據(jù)維保服務(wù)合同開票給對(duì)方,沒有提供勞務(wù)服務(wù)沒有收到錢,已確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,已繳納相關(guān)稅費(fèi),按照這筆收入申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅。 9月做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅 2021年才會(huì)提供服務(wù),想在21年確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2020年第四季度的報(bào)表和所得稅還沒有申報(bào), 想在2020年10月把這筆收入調(diào)整一下,不計(jì)入2020年的收入了,不知道怎么做分錄,麻煩老師解惑。
新公司2020年11月剛成立,沒什么成本費(fèi)用支出,卻收到了50萬的款項(xiàng),是2021年的合作項(xiàng)目,已經(jīng)開發(fā)票了。請(qǐng)問老師,這筆收入在申報(bào)2020年企業(yè)所得稅時(shí),可不可以不算作2020年的收入,而算作2021年的收入?
不是專業(yè)人士請(qǐng)不要回答問題! ! 謝謝!! 2019年7月成立 ,主營業(yè)務(wù)收入0元。 2020主營業(yè)務(wù)收入30萬,2021年截止11月主營業(yè)務(wù)收入12萬。請(qǐng)問申報(bào)高企時(shí),企業(yè)近三年的銷售增長率是多少 ?是要除以2么?可以列出公式嗎? 如果要得到前三年企業(yè)銷售增長率達(dá)到25% 2021年需要開多少發(fā)票?
基礎(chǔ)認(rèn)證包是注冊(cè)就要500-1000?有時(shí)間限制嗎?
同一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一個(gè)商品不能退稅,但是已經(jīng)退稅勾選了,應(yīng)該怎么處理?
甲方委托我方生產(chǎn)制造一套專用設(shè)備,該設(shè)備報(bào)價(jià)單中包含設(shè)備成本、系統(tǒng)培訓(xùn)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、后續(xù)維護(hù)費(fèi),合同中該項(xiàng)目名稱為xxx設(shè)備一套,開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該按照合同開具設(shè)備一套稅率13%,還是按照?qǐng)?bào)價(jià)單貨物開13%,服務(wù)開6%?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅稅率2025年目前是多少,
我們供應(yīng)商和客戶是同一家,請(qǐng)問可以合并互抵么?需要準(zhǔn)備什么資料么?
您好老師,a公司個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給b公司,因?yàn)槔习迨峭粋€(gè)人。所以 沒有現(xiàn)金上的交易,只是章程變更了,那么b公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方:長期股權(quán)投資 貸方:是什么老師?
老師,職工在產(chǎn)假期間正常發(fā)放工資,最后選擇生育津貼,是不是要把工資返還,怎么記賬
老師,問下發(fā)票開了零稅率要怎么做賬呀
年應(yīng)納稅所得額不超300萬是小型微利企業(yè)條件之一,其他條件滿足小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額保持200幾十萬算是安全
最后一個(gè)不一項(xiàng)哪位老師幫我做一下,謝謝啦
老師,那賬上我得怎么做?2020年開發(fā)票的那張憑證做收入還是預(yù)收賬款?
你去年開發(fā)票的時(shí)候,就是借銀行存款貸預(yù)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
那2021年確認(rèn)收入的時(shí)候,拿什么入賬?我們是文化行業(yè),沒有出庫單什么的。
自己做一個(gè)結(jié)算單,自己做一個(gè)收入確認(rèn)結(jié)算單。
老師,結(jié)算單是什么呀,收款銀行回單嗎?不好意思小公司會(huì)計(jì)流程不太健全
就你自己做一個(gè)表格,表格里面寫清楚目前的完工進(jìn)度,整個(gè)的合同金額現(xiàn)在應(yīng)該確認(rèn)收入,再蓋一個(gè)章就可以了。
謝謝老師。老師我之前也問過您,挺喜歡您的,還有個(gè)問題,等會(huì)怕別的老師搶答了。就是我們法人有個(gè)朋友想幫法人,給了我們公司點(diǎn)錢去運(yùn)轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)賬過來的時(shí)候沒有寫轉(zhuǎn)賬用途,直接打過來50萬,也不用我們還了。我一直都不確定這筆錢是不是應(yīng)該做收入交增值稅所得稅?之前也問過別的老師,說什么的都有。您覺得呢?
是這個(gè)樣子的啊,如果說你不想交稅的話,你可以這個(gè)法人資本放到資本公積處理,這個(gè)樣子就交萬分之二點(diǎn)五的印花稅,但如果說你放到營業(yè)外收入的話,就要交所得稅,增值稅不交。
這個(gè)人他不是法人,也不是股東。這樣能放到資本公積嗎?
你是說是這個(gè)法人的朋友投進(jìn)來的嗎?他就是相當(dāng)于幫助法人呀,可以按照資本公積處理。
是的,就是法人的朋友白給了一筆錢。需要股東大會(huì)同意嗎?或者需要去工商局之類的做什么變更?
這個(gè)不是必須的,你沒有變動(dòng)你的資本,只是資本公積的變化,不用。
老師,我們今年年底之前可能要把這家公司注銷了。放在資本公積里,稅務(wù)注銷的時(shí)候會(huì)怎么處理呢?如果我一直掛在往來賬上,稅務(wù)注銷的時(shí)候會(huì)不會(huì)讓我補(bǔ)交增值稅和企業(yè)所得稅呀?
那你這個(gè)資本公積最后注銷的時(shí)候,要作為利得分配給你的股東的呀。
這個(gè)不會(huì)涉及到增值稅,只說最后作為利得要交所得稅。