同學你好 直接付款不可以作為稅前扣除的成本的 需要扣繳個人所得稅的
技術推廣服務公司,主要做技術推廣,比如,某APP委托A技術推廣服務公司推廣他的APP,服務費100萬,技術推廣服務公司在用戶下載APP時給用戶紅包幾元幾十不等,一共支付60萬,這個算成本嗎?那這個付款憑證稅局認可嗎?像這種有沒有相關的稅法文件?
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
三現份四仁確認為投資性八人提供的相關輔助服務在整個龍擇懸一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務適銷服務適用的增值稅稅率為6%。甲公司發(fā)生的有關經濟業(yè)務如下:甲公司與A公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同約定裝1為9萬元。2022年1月31日,經專業(yè)測量師測量后確定,該項:2022年1月31日,甲公司為完成該合同累計發(fā)生勞務成本20元估計還將發(fā)生勞務成本60萬元。假定該項勞務厲于在一段時間照專業(yè)測量師實際測量的完工程度確定履約進度。A公司按履約文稅款。向乙公司銷售M商品4000件,不含稅單價為500元,單位成本。由于批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的五計算現金折扣時不考慮增值稅)預計客戶20天內付款的概率為10%。甲公司認為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預瀏其有權新1乙公司支付的購貨款項。與丙公司簽訂委托代銷協(xié)議,委托丙公司代銷商品一批,共計15C件20萬元(不含增值稅)對外銷售,按售價的10%收取手續(xù)費,當日發(fā)出商品。15日,甲公司收到丙公司開具的100件己銷商牛四~件術交。臺公口技復到進發(fā)文付價款\司銷售M商品4000件,不含稅單價為500元,單位成本為300元,符批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的現金折扣條件金折扣時不考慮增值稅)預計客戶20天內付款的概率為90%,20天甲公司認為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預測其有權獲取的對價金1支付的購貨款項。\司簽訂委托代銷協(xié)議,委托丙公司代銷商品一批,共計150件,合同約萬元(不含增值稅)對外銷售,按售價的10%收取手續(xù)費,每件商品實日發(fā)出商品,甲公司收到丙公司開具的100件己銷商品的代銷清了增值稅專用發(fā)票,注明的價款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元,銷服務開具的增值稅專用發(fā)票,注明的價款為200萬元,增值稅稅額為尚末收到。公司銷售一批商品,該批商品售價為300萬元,成本為250萬元。甲公公司資金周轉困難,但鑒于丁公司以往信用記錄良好,甲公司仍然發(fā)出入確認條件,其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)修業(yè)多相關會計處運正聯(lián)的到②口2勢務收入:一#
想問一下,我們集團下有個子公司開展了一個抖音推廣的一個業(yè)務,金額有兩個多億元,我們現在收到稅局的通知,讓我們就以下幾個問題答復他們 1.發(fā)票開具內容(*信息技術服務*信息服務費)與實際經營業(yè)務不符。(我們簽訂的合同里面寫抖音發(fā)布內容) 2.購銷業(yè)務未支付未收取的款項數額較大 3.與風險人員有關聯(lián)(財務經理是某公司增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)風險納稅人) 4.下游客戶數量較少-專票(他們意思是說這個抖音業(yè)務下游公司的開票額度一個月只有500萬,但是我們給這個公司一個月開2點多億的發(fā)票) 以上幾個問題怎么答復稅局比較
算進成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發(fā)部分貨,開具部分發(fā)票,由于業(yè)務轉移,B公司要求將已開發(fā)票退回,并退款,將業(yè)務移交和B公司關聯(lián)方C公司,對于A公司有什么風險
您好,請問2024年有部分資產在2024年6月,或者2024年中途已折舊完,那折舊完的在匯算清繳的資產折舊表中還要填寫嗎?
個人開評審費發(fā)票,增值稅附加稅個稅怎么計算
老師好,小規(guī)模納稅人清理固定資產給個人,可以給他開票嗎?
江蘇這邊 離職人員 社保未減掉 現在結算期要多交一個月離職人員的 ,還有其他辦法嗎?操作
老師,我們公司在銀行貸了款,每個月的利息以前都是只能開普通發(fā)票給我們,現在是不是有新政策出來了,可以開專用發(fā)票了?進項稅額可以抵扣了?
老師 社保開戶 可以任選一個銀行去開戶嗎?
老師,請把外貿企業(yè)出口退稅申報截止日取消了的文件號發(fā)我一下
老師,勞務派遣公司一般開什么發(fā)票呢?就是我公司與該公司合作,他給我公司指派人
付給個人不超過5千也需要嗎?
而且,個人所得稅是個人去匯算清繳吧,還需要A公司代扣嗎丁啉
也需要代扣代繳 知道對方的身份證號碼的
如果付給用戶60萬,代扣稅款3萬,這樣就可以作為成本了嗎?
有代扣憑證對應的 稅率正確的 就可以的