您好,借預(yù)收貸應(yīng)收即可
老師,我們賬上沒(méi)有設(shè)預(yù)收和預(yù)付,但是應(yīng)收賬款是貸方余額,應(yīng)付是借方余額。現(xiàn)在公司想知道還欠別人多少發(fā)票沒(méi)有開(kāi),是不是看應(yīng)收賬款里有貸方余額的客戶(hù)?
你好,老師。我要調(diào)整應(yīng)收賬款貸方余額,沒(méi)有預(yù)收的情況,就是有沒(méi)開(kāi)發(fā)票客戶(hù),在公賬付款等。我想把余額互沖下,應(yīng)該怎么做分錄
老師,公司的往來(lái)賬戶(hù)想進(jìn)行調(diào)整,之前有掛帳的余額應(yīng)該是0 但現(xiàn)在賬上還有余額,所以我準(zhǔn)備把應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款余額互相調(diào)整,但是借方還是剩余了30萬(wàn)的余額,再怎么調(diào)整呢?
有一個(gè)單位既是我們的客戶(hù)又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問(wèn)我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做... 有一個(gè)單位既是我們的客戶(hù)又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50 應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問(wèn)我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
老師你看我這是科目余額表里應(yīng)收帳款余額在借方740多萬(wàn)。我打開(kāi)客戶(hù)名字看貸方是150多萬(wàn)。我們財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)讓我把應(yīng)收帳款貸方余額都調(diào)整到預(yù)收賬款里。我是不是看客戶(hù)名字里那個(gè)150多萬(wàn)的金額做分錄。 借:應(yīng)收帳款150萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款嗎?
老師,今年交過(guò)企業(yè)所得稅,是不是沖成本了
老師如何區(qū)分FOB價(jià)里含不含雜費(fèi)
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師、3月份報(bào)稅的時(shí)候有留底稅額、所以沒(méi)交稅,還需要打印(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)嗎?
這個(gè)之前的是12月賬在哪里看
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
發(fā)的臨時(shí)工需要申請(qǐng)個(gè)稅嗎?會(huì)計(jì)憑證跟員工發(fā)工資一樣嗎
老師,我們采購(gòu)來(lái)的零件直接用到指定的項(xiàng)目中,零庫(kù)存,做分錄時(shí)還要過(guò)度一下原材料科目嗎,能直接用成生產(chǎn)成本嗎
老師,匯算清繳時(shí)候利息是負(fù)數(shù),填表時(shí)候利息支出是寫(xiě)正數(shù)還是負(fù)數(shù)
這樣不對(duì)啊,導(dǎo)致預(yù)收那里增加了
您好,借預(yù)收是減少預(yù)收