你好 。分錄中間那步 是什么意思? 借:應交稅費應交增值稅轉出進項稅130 貸:應交稅費應交增值稅進項稅130 ? ? ?其他的是沒有問題的。? ??
比如外購商品,已經抵扣,后用于職工福利 1.外購時 借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款等 2.用于職工福利 借管理費用等 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 老師,這中間有沒有一步是, 借應交稅費_應交增值稅(進項稅額轉出) 貸應交稅費_應交增值稅(進項稅額)
老師請問購入用于員工福利又取得專票的賬務處理是:借:原材料1000 應交稅費應交增值稅進項稅130 貸:銀行存款1130 借:應交稅費應交增值稅轉出進項稅130 貸:應交稅費應交增值稅進項稅130 借:管理費用1130 貸:應付職工薪酬。員工福利費1130 借:應付職工薪酬。員工福利費1130 貸:原材料1000 應交稅費應交增值稅轉出進項稅130 分錄是這樣嗎就要是最后一個分錄
職工福利做進項轉出分錄,借應付職工薪酬-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,那這個應交稅費應交增值稅-進項稅額轉出一直在貸方嗎?什么時候結轉。
請問,購進福利,進項稅額轉出分錄: 購進福利:借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 發放 借 應付職工薪酬 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這兩筆分錄對嗎
借 原材料 800 應交稅費 增值稅 104 貸 銀行存款 904 借 應收賬款 1200*1.13 貸 主營業務收入 1200 應交稅費 增值稅 1200*13% 借 管理費用 福利費 226 貸 應付職工薪酬 226 借 應付職工薪酬 226 貸 主營業務收入 200 應交稅費 增值稅 26 借 管理費用 福利費 11300 貸 原材料 10000 應交稅費 視同銷售 增值稅 1300 借 在建工程一 100 貸 庫存商品 100 借 待處理財產損溢 貸 原材料 10000 應交稅費 增值稅 進轉出 1300
護理院給老人開票,檢查費、診查費、西藥費怎么開票
老師你好,我見我們單位,兩個民辦非的有開戶許可證,有限公司的沒有開戶許可證,有限公司是沒有還是丟了
老師 我們公司有車 如果員工出差沒開公司的車,開的是自己的車 那過路費能報銷嗎
老師你好,什么情況下保險公司可以異地開設結算賬戶呀?
老師好,問一下,總公司不是小微企業,分公司稅務報道的時候,如果選擇獨立核算,可以享受小微企業嗎?
公司只出錢,不怎么進賬,屬于資金流高還是差的企業
老師,你好請問最新的增值稅法,涉及到銀行的貸款服務,比如我們公司到銀行的貼息 貼現,銀行開給我們的發票進項稅能抵扣嗎?這種情況銀行可以開專票嗎?我們是否可以抵扣,記得之前的貸款 餐飲 日常 娛樂不能抵扣
老師你好,我問下申報個稅時,收入按哪個金額填報
沒有交社保的員工開工資發票,怎么申報個稅
老師,有民辦非企業的財務會計制度嗎
購買用于員工福利的,進項稅不是要轉出嗎,(中間那一步就是轉出進項稅 )
? 是要轉出 。? ? ?你下面不是做了一筆進項稅轉出了嗎? ?借:應付職工薪酬。員工福利費1130 貸:原材料1000 應交稅費應交增值稅-進項稅轉出130? ?這個已經轉出了哦? ?
中間那一步的轉出是把項稅轉出,所以是在借方,最后一步是在貸方,這樣不才能平嗎
?你好? 中間那步不做分錄了 。? 你直接做 :? ?:借:原材料1000 應交稅費應交增值稅進項稅130 貸:銀行存款1130借:管理費用1130 貸:應付職工薪酬。員工福利費1130 借:應付職工薪酬。員工福利費1130 貸:原材料1000 應交稅費應交增值稅-進項稅轉出? ?130