你好? ? ? 你與別人公司沒有業(yè)務(wù)。 你去虛開發(fā)票嗎 ?? ?這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的 ;? ? 借銀行存款貸? 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款。? 借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金? ?
公司業(yè)務(wù)分包出去給別人做,銷售發(fā)票由本公司開票,收款也由公司代收。公司收到貨款后再付給分包人 這個(gè)其它應(yīng)付款的會(huì)計(jì)分錄怎么成立呢? 備注分包公司無進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給公司
請(qǐng)問內(nèi)賬中,計(jì)提當(dāng)月銷售收入時(shí) 開發(fā)票40000,有10000是代別的公司開票,到時(shí)候貨款也是一起打入本公司,再返現(xiàn)金給這個(gè)公司,這個(gè)從開票到返款內(nèi)賬怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們公司是2017年成立一般納稅人,一直沒有做內(nèi)賬,現(xiàn)在老板讓從今年1月份開始做內(nèi)賬。公司是格力空調(diào)分銷商,平時(shí)進(jìn)貨都是從一個(gè)購貨系統(tǒng)里下單的,當(dāng)一年或一季度拿夠一定的任務(wù)貨款,就會(huì)有返利,這筆返利會(huì)一直在購貨系統(tǒng)里,不會(huì)到公司的賬戶來。后期進(jìn)貨時(shí)抵減貨款30%,這筆返利應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目做初始余額???老師,我問的是內(nèi)賬。。我認(rèn)為做預(yù)付賬款(這筆錢是返利,并不算是我們付出去的貨款)不太妥。
公司銷售商品幾個(gè)月來都是不開票銷售,貨款還沒有收到,結(jié)算貨款的時(shí)候?qū)Ψ揭箝_票才結(jié)算貨款,之前銷售的時(shí)候已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在又開了發(fā)票請(qǐng)問怎么入賬
老師,您好,有一種收到供應(yīng)商返利的情況:對(duì)方公司給我司開有分銷賬戶,采購時(shí)我司是預(yù)付賬款給到對(duì)方,付款后我司會(huì)在分銷賬戶上查看到余額。收到對(duì)方給到的月返利款時(shí)也是充值到了我司的分銷賬上中我司沒有拿到錢,但可查到分銷賬戶中余額的增加。但這返利不是給我們貨幣資金,只能讓我司直接拿來進(jìn)貨,開采購發(fā)票給我司時(shí)又直接票折掉了。這樣的返利怎么入賬?
基礎(chǔ)認(rèn)證包是注冊(cè)就要500-1000?有時(shí)間限制嗎?
同一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一個(gè)商品不能退稅,但是已經(jīng)退稅勾選了,應(yīng)該怎么處理?
甲方委托我方生產(chǎn)制造一套專用設(shè)備,該設(shè)備報(bào)價(jià)單中包含設(shè)備成本、系統(tǒng)培訓(xùn)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、后續(xù)維護(hù)費(fèi),合同中該項(xiàng)目名稱為xxx設(shè)備一套,開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該按照合同開具設(shè)備一套稅率13%,還是按照?qǐng)?bào)價(jià)單貨物開13%,服務(wù)開6%?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅稅率2025年目前是多少,
我們供應(yīng)商和客戶是同一家,請(qǐng)問可以合并互抵么?需要準(zhǔn)備什么資料么?
您好老師,a公司個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給b公司,因?yàn)槔习迨峭粋€(gè)人。所以 沒有現(xiàn)金上的交易,只是章程變更了,那么b公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸方:是什么老師?
老師,職工在產(chǎn)假期間正常發(fā)放工資,最后選擇生育津貼,是不是要把工資返還,怎么記賬
老師,問下發(fā)票開了零稅率要怎么做賬呀
年應(yīng)納稅所得額不超300萬是小型微利企業(yè)條件之一,其他條件滿足小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額保持200幾十萬算是安全
最后一個(gè)不一項(xiàng)哪位老師幫我做一下,謝謝啦
那老師請(qǐng)問我沒收到這筆錢的時(shí)候,計(jì)提我要怎么計(jì)提呢,如果全部計(jì)入應(yīng)收賬款也不對(duì)吧,有10000不是本公司的
?你好? ? ? ? ? 沒有收到就掛應(yīng)收賬款。? 你掛按你開票出去的公司掛二級(jí)科目? ?。 你自己的工資在計(jì)提? ?
計(jì)提:借:應(yīng)收賬款(全部金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (自己公司部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 其他應(yīng)付款(代開部分) 老師是這樣嗎
?你好 是的。 對(duì)應(yīng)的掛金額哈? ?
那老師到時(shí)候返收入給另外一個(gè)公司的時(shí)候會(huì)收取她們的開票服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該計(jì)入什么科目
?你好? 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)??
應(yīng)交稅費(fèi)是其他業(yè)務(wù)收入下設(shè)二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)嗎
?你好? 不是的。? 上面是兩個(gè)科目 貸方??
這個(gè)收入計(jì)提是計(jì)入借:其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)嗎
?你好? ? 嗯? ? 是的。 可以這樣來做? ?