這個4季度是包括1-12月的數據,包括2季度了,這個到時候是不是需要交稅看最后4季度,不是看之前2季度緩繳了,
老師,小企業會計準則沒有“以前年度損益調整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計提了19000并繳納了3000元企業所得稅,計提時 借 企業所得稅19000 貸 應交稅費19000,繳納時 借 應交稅費19000 貸 營業外收入 15000 (小規模納稅人優惠部分) 貸 銀行存款3000(實際繳納的,今年匯算時19年整體來說是虧損,相當于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應交稅費 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現在財務報表上資產負債表取數始終差3000
老師你好,我公司是小型微利企業,2020年第二季度應交所得稅3萬,三、四季度各虧損1萬,當時申報系統默認延緩至2021首個申報期一并繳納,今天申報所得稅時,之前應繳納稅款沒有帶出來,欠稅信息里也沒有這筆稅款,是什么情況呢
老師,我們分公司收到稅務局的信息,麻煩您幫我看下這個要怎么去處理呢? XXX咨詢分公司: 屬于沒有按照一般規定進行匯總納稅企業的分支機構,按照下列不同情況進行處理: 一、屬于掛靠而無法提供《匯總納稅企業分支機構所得稅分配表》進行獨立申報的分支機構,需要提供總機構出具的掛靠并獨立申報情況說明,蓋公章報送給我; 二、屬于不就地分攤繳納企業所得稅的二級分支機構的(包括:1.屬于不具有主體生產經營職能,且在當地不繳納增值稅、營業稅的產品售后服務、內部研發、倉儲等匯總納稅企業內部輔助性的二級分支機構;2.上年度總機構認定為小型微利企業的二級分支機構;3.當年新設立的二級分支機構;?4.市內跨區的二級分支機構),告知我屬于哪種情形; 三、屬于三級及以下分支機構的,告知我; 四、除以上情況之外,屬于按規定需匯總申報并就地分攤繳納企業所得稅的二級分支機構的,匯總到總機構統一計算并從2021年第1季度開始提供《匯總納稅企業分支機構所得稅分配表》及時就地繳納企業所得稅。
甘老師,您好! 情況介紹: 我們是家成立5年小公司,小規模納稅人。2021年初自查,發現1-往年會計帳2-往年財務年度報表3-往年企業所得稅年度申報表,都有錯誤,前幾年一直虧損。2020年盈利,彌補往年虧損后,有盈利,要繳納企業所得稅。 造成問題: 上面在“情況介紹”中提出的往年有錯誤的1、2、3,造成如下幾個問題~①往年“其他應付款”比實際多幾分錢②往年“庫存現金”比實際少幾元③往年虧損額比實際多幾元④2020年四季度繳納企業所得稅時,少納稅幾分錢。 請問老師: 針對上述“造成問題”的①②③④,我應該如何處理?
1、軟件開發企業,2020年預繳了企業所得稅,匯算清繳過后發生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計提當季的企業所得稅時,借:所得稅,貸:應交稅費-企業所得稅,7月申報后按正常情況應該是繳納,但是因為把這個不想退的稅留到這季度抵減了,所以實際情況就是銀行存款沒有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費用30萬,對方可開回了30萬的發票,但是這筆費用實際上不是一次性用完的,是把30萬充值到平臺上,分期用的,我不想一次性把30萬入到一個月的賬上,但是入長期待攤費用的話,我這筆費用實際使用時間又不足一年,我應該怎么辦?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
什么情況下計提所得稅
老師好!我收款10萬,開票8萬,2萬是保證金,怎么做會計分錄
現金流水表的編制財管會講嗎?我想學。面試問到。太難了我不會。合并報表好像是會計才會講。不會間接法編現金流量表的財務是不是不太合格呀?老師
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現了固清1920
請教一下,非常感謝!這個題目為什么以下的薪酬甲乙產品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業行政管理人員薪酬28 000元
請問一下,個體工商戶如果欠賬了,會拿個人家庭財產抵賬嗎?比如房子車子
拿到業務那邊給的報關單 下一步要做什么
這個到時候是不是需要交稅看最后4季度,不是看之前2季度緩繳了, 這個說不準,是看1-12月,不是單獨看第4季度,緩繳不是需要補齊2季度,你是季度預繳,這個沒有預繳,也是看后面最后一個季度申報1-12月這樣,你是虧損也不需要交,這樣有好處,不會多交稅,
就是說如果整個年度是虧損,不管某個季度是盈利,目前都不用交了是嗎
剛試著報了下所得稅,整個年度是盈利的,系統只體現了第四季度需要預交的稅款,之前延緩預繳數字的沒有
是的,是的,是的,那是這個4季度申報是1-12月包括這個之前季度了,
這個看是利潤總額這個本年累計數,