您好,都計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值中
關(guān)于公司房產(chǎn)的問(wèn)題,以公司名義購(gòu)買房產(chǎn),雙方合同成交價(jià)格支付1200萬(wàn),過(guò)戶繳納稅款印花稅和契稅是按房屋原值700萬(wàn)交的稅款,那我公司做賬固定資產(chǎn)入帳是按700萬(wàn)還是按1200萬(wàn),如果按700萬(wàn),那我用公司賬戶多支付的500萬(wàn)怎么做賬!謝謝老師 那繳納的契稅按700萬(wàn)繳納的 算不算是逃稅
公司購(gòu)買店鋪已開具發(fā)票30萬(wàn),同時(shí)繳交 房屋買賣契稅12778.2 印花稅106.5這個(gè)分錄要怎么寫?契稅和印花稅能計(jì)入固定資產(chǎn)總價(jià)么?
公司購(gòu)買了廠房,購(gòu)入時(shí)有土地使用權(quán),房屋,其他構(gòu)筑物,綠化物。當(dāng)時(shí)購(gòu)入的時(shí)候其他構(gòu)筑物,綠化物已經(jīng)入固定資產(chǎn),但是過(guò)戶辦房產(chǎn)證的時(shí)候四項(xiàng)都要交契稅,這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整,為什么綠化物、其他構(gòu)筑物都要交印花稅?
1.甲煤礦企業(yè)于2020年6月與鐵路公司簽訂一項(xiàng)運(yùn)輸合同,記載運(yùn)輸費(fèi)及保管費(fèi)共計(jì)500萬(wàn)元。(已知運(yùn)輸費(fèi)為300萬(wàn)元,適用稅率為0.5%;保管費(fèi)為200萬(wàn)元,適用稅率為1‰。)要求:甲企業(yè)這樣簽訂合同能節(jié)稅嗎?請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行稅收籌劃。2.甲房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)了一片花園式小區(qū),總計(jì)造價(jià)為12億元。要求:試計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納多少房產(chǎn)稅?如果該花園式小區(qū)中除住宅、商店、幼兒園外的建筑物的造價(jià)為1億元,假設(shè)當(dāng)?shù)氐姆慨a(chǎn)原值扣除比例為30%,試分析企業(yè)應(yīng)如何進(jìn)行稅收籌劃以減輕稅負(fù)。3.有A、B、C三位經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人,A和C均擁有一套價(jià)值60萬(wàn)元的房屋,B想購(gòu)買A的房屋,A想購(gòu)買C的房屋后再出售自己的房屋。(假設(shè)當(dāng)?shù)仄醵惗惵蕿?%。)要求:試對(duì)A進(jìn)行稅收籌劃以減輕稅負(fù)。
1.甲煤礦企業(yè)于2020年6月與鐵路公司簽訂一項(xiàng)運(yùn)輸合同,記載運(yùn)輸費(fèi)及保管費(fèi)共計(jì)500萬(wàn)元。(已知運(yùn)輸費(fèi)為300萬(wàn)元,適用稅率為0.5%;保管費(fèi)為200萬(wàn)元,適用稅率為1‰。)要求:甲企業(yè)這樣簽訂合同能節(jié)稅嗎?請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行稅收籌劃。2.甲房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)了一片花園式小區(qū),總計(jì)造價(jià)為12億元。要求:試計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納多少房產(chǎn)稅?如果該花園式小區(qū)中除住宅、商店、幼兒園外的建筑物的造價(jià)為1億元,假設(shè)當(dāng)?shù)氐姆慨a(chǎn)原值扣除比例為30%,試分析企業(yè)應(yīng)如何進(jìn)行稅收籌劃以減輕稅負(fù)。3.有A、B、C三位經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人,A和C均擁有一套價(jià)值60萬(wàn)元的房屋,B想購(gòu)買A的房屋,A想購(gòu)買C的房屋后再出售自己的房屋。(假設(shè)當(dāng)?shù)仄醵惗惵蕿?%。)要求:試對(duì)A進(jìn)行稅收籌劃以減輕稅負(fù)。
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
老師您好,請(qǐng)教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請(qǐng)問(wèn),之前應(yīng)收計(jì)提了壞賬,后來(lái)為了能要回來(lái)款,我們給出了現(xiàn)金折扣,請(qǐng)問(wèn)這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現(xiàn)23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開具錯(cuò)誤,應(yīng)該開具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開具后應(yīng)為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購(gòu)買方不配合紅沖發(fā)票,稅務(wù)局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交銷項(xiàng)稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因?yàn)檠a(bǔ)交的這4912.31元銷項(xiàng)稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷項(xiàng)稅的賬務(wù)處理應(yīng)該處理在23年還是24年,如何做會(huì)計(jì)分錄。同時(shí)產(chǎn)生的636元的滯納金賬務(wù)處理應(yīng)該處理在哪一年,如何做會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn),全部在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目里,全部費(fèi)用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中自動(dòng)帶出。但是主表A100000表中這個(gè)數(shù)據(jù)被包含在了管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)中。研究費(fèi)用沒(méi)有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費(fèi)用減去100,填到研究費(fèi)用爛次里去嗎?
公司倉(cāng)庫(kù)報(bào)損了一批保質(zhì)期過(guò)期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發(fā)票才能扣除費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)也是這樣
工地上的工人可以自己申報(bào)個(gè)稅嗎?
#提問(wèn)#老師您好,銷售人員做了20萬(wàn)收入,當(dāng)月沒(méi)有回款,計(jì)提應(yīng)付職工薪酬19萬(wàn)。下月發(fā)工資的時(shí)候收回了19萬(wàn)收入,然后銷售人員說(shuō)發(fā)1萬(wàn)工資給他,這個(gè)怎么做分錄?
房產(chǎn)要折舊嗎?
您好,房產(chǎn)要折舊的呢
買下來(lái)之后的裝修費(fèi)用也計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值是么?
買下來(lái)之后的裝修費(fèi)用也計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值
這個(gè)折舊要怎么提?[害羞]
總價(jià)/20年*12月,就等于每月的折舊額
發(fā)票價(jià)30萬(wàn)
除了銀行轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)+9萬(wàn) ,其余付的現(xiàn)金
現(xiàn)在還正在裝修中,[捂臉]不知道要怎么寫分錄
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 貸;現(xiàn)金
那個(gè)契稅和印花稅?不用反映稅項(xiàng)?
計(jì)入到固定資產(chǎn)中核算的呢
就直接計(jì)入固定資產(chǎn)是么?
就直接計(jì)入固定資產(chǎn)
以后裝修費(fèi)用也直接計(jì)入固定資產(chǎn)?
裝修好了交付使用再計(jì)提折舊是么?
如果要裝修,先計(jì)入到在建工程
這樣可以么?還是全部暫記在建工程,等裝修好了再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
那就先不入固定資產(chǎn),都是交給裝修公司裝修,裝修好了之后統(tǒng)一開發(fā)票,裝修費(fèi)
全部暫記在建工程,等裝修好了再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)