補(bǔ)上就可以,這個補(bǔ)上少做收入2萬就可以
老師,我們的客戶是事業(yè)機(jī)關(guān)單位,預(yù)收款都是在項目還沒有開始之前就收到,而且是開發(fā)票,見票打款,請問我該怎么記賬呢?還沒開工,票開了預(yù)收款收到了,稅也繳納了。 這樣記賬可以么? 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項稅額 每次按完工百分比確認(rèn)收入時 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因為公司沒有專門的經(jīng)營預(yù)算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認(rèn)完工形象進(jìn)度和做工程結(jié)算,所以我們財務(wù)上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認(rèn)收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,開多少票,每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因為公司沒有專門的經(jīng)營預(yù)算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認(rèn)完工形象進(jìn)度和做工程結(jié)算,所以我們財務(wù)上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認(rèn)收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,不管開多少票,每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開票少,會出現(xiàn)暫時性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會表現(xiàn)賬面虧損,這樣做稅務(wù)局會不會答應(yīng)?謝謝!
老師,晚上好,我們公司是園林綠化的是這樣的,我做賬沒用工程結(jié)算和工程毛利,直接把成本記到工程施工里了,到月末再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里。每月預(yù)估收入,做到主營業(yè)務(wù)收入。以前聽過咱們學(xué)堂的課也可以這樣做。現(xiàn)在遇到的問題是我前期都預(yù)估收入了,現(xiàn)在完工了,我開了發(fā)票,合同比以前定的金額又增加了。打比方我以前預(yù)估了5萬,現(xiàn)在開發(fā)票開了7萬,我是把以前預(yù)估的都沖紅再重新做收入?還是用別的方法?
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢了),針對這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說當(dāng)月沒有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
不明白老師,是預(yù)估收入補(bǔ)上2萬,然后再把待轉(zhuǎn)銷項稅都轉(zhuǎn)到銷項稅里,為什么還讓我少做2萬。
少做2萬??不是少做,你這個之前不是做5萬嗎,現(xiàn)在補(bǔ)上2萬,就是合并開7萬了,
老師,就是我上面說的那樣做嗎?預(yù)估收入補(bǔ)上2萬,再把待轉(zhuǎn)銷項全部轉(zhuǎn)到銷項稅里去。
是的,是的,是的,是的
謝謝老師,一開始也感覺應(yīng)該這么做沒敢做生怕做錯了。
你寫沒有問題這個,沒有問題